您好,把多做的做負(fù)數(shù)沖掉,再更正申報(bào)表
老師,這個(gè)企業(yè)去年四月份有一筆分錄做錯(cuò)了,把企業(yè)所得稅和印花稅都做成稅金及附加科目里了,然后今年收到了退回的企業(yè)所得稅3876.51,我應(yīng)該怎么做呀
老師12月沒有業(yè)務(wù)收入,只有收到一筆利息,產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,怎么做分錄,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借本年利潤(rùn),貸稅金及附加,這樣嗎?
老師您好!我是酒店行業(yè)小規(guī)模,我一季度記賬時(shí)收入沒有價(jià)稅分離,季末發(fā)現(xiàn)累計(jì)收入超過30萬了,得交稅,,我3月份補(bǔ)充計(jì)提增值稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,,。。4月份我發(fā)現(xiàn)這樣分錄是錯(cuò)誤的,不應(yīng)該用稅金及附加科目,我想更正過來,應(yīng)該怎樣分錄才正確
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,第二個(gè)季度時(shí)的一張發(fā)票確認(rèn)了收入,稅費(fèi)因?yàn)闆]有達(dá)到季度30萬的起征點(diǎn)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入。但此筆金額在第四個(gè)季度進(jìn)行了全額紅沖,那第四個(gè)季度應(yīng)該怎么做賬?
老師,去年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表更正了,多加了一筆收入,補(bǔ)了企業(yè)所得稅。會(huì)計(jì)分錄只加了收入,沒做計(jì)提所得稅。今年分錄要怎么做?
老師,我司有兩個(gè)子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個(gè)主體之間債權(quán)債務(wù)往來,我們接收了他們60%股權(quán),但是我們的實(shí)繳數(shù)是80%。請(qǐng)問我們長(zhǎng)期股權(quán)投資入賬是以什么科目數(shù)據(jù)什么比例?
老師,我們馬上要發(fā)6月份的工資,其中扣除的個(gè)稅是5月申報(bào)還是7月申報(bào),流程我不知道前后順序
你好,老師,如何幫別人匯繳個(gè)稅呢?
老師,我們是技術(shù)服務(wù)業(yè),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本我不太好把握,舉個(gè)例子,我們這個(gè)月收了4家服務(wù)費(fèi)合計(jì)3萬的收入,工資成本是1.5萬,其他是辦公費(fèi),差旅費(fèi)。收到這個(gè)收入時(shí),同步結(jié)轉(zhuǎn)成本,我不確定這個(gè)成本是一次性結(jié)轉(zhuǎn)1.5萬,還是分四次去分?jǐn)傔@個(gè)工資呢?
臨期報(bào)廢出庫(kù)商品831,怎么做賬
我們的入庫(kù)單價(jià)是2.5,對(duì)方給我們開銷售發(fā)票,要以5的單價(jià)開,說是買一贈(zèng)一,,一部分以0.01的單價(jià)開,總金額和數(shù)量可以對(duì)上,但是單價(jià)對(duì)不上,這樣可以嗎
現(xiàn)在辦執(zhí)照,沒有紙質(zhì)執(zhí)照了嗎?都是電子的?工商不發(fā)紙質(zhì)了嗎
老師你好,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓一件事在一網(wǎng)通辦上操作過一次,已經(jīng)出了完稅證明,但是沒有工商,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)受讓方與出讓方弄反了,我還可以再操作提交一次么?
我們有個(gè)個(gè)體是自產(chǎn)自銷白酒的,怎么交稅
老師,工會(huì)賬務(wù)我們2020年有一筆3000元收入,當(dāng)時(shí)不知道是發(fā)給個(gè)人的,放到了上級(jí)補(bǔ)助收入里,年底結(jié)轉(zhuǎn)到了累計(jì)結(jié)余科目?,F(xiàn)在想把這筆錢發(fā)給個(gè)人怎么做賬?
老師 在本期負(fù)數(shù)沖掉嗎? 更正所得稅申報(bào)表嗎
利潤(rùn)表上面? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,正常填報(bào)就行嗎
是的,本期負(fù)數(shù)沖掉,更正上季度所得稅報(bào)表,你做完賬,資產(chǎn)負(fù)債表是自動(dòng)生成的