下午好親!按權(quán)責(zé)發(fā)生制親
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個(gè)技術(shù)服務(wù)發(fā)票時(shí)如何入賬,因?yàn)椴皇巧唐?,我也不能入庫,確認(rèn)收入時(shí),同時(shí)也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個(gè)技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 600 同時(shí)這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)技術(shù)服務(wù)最正確?
我們單位的員工崗位外包出去,但是整個(gè)業(yè)務(wù)流視為項(xiàng)目外包,開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。這個(gè)確認(rèn)收入的時(shí)候,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這些員工的薪資分兩半發(fā)的,一半做薪資,一半通過個(gè)體工商戶形式發(fā)給他們,他們給我們開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票。怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師您好,我們是做技術(shù)推廣服務(wù)的,開了票確認(rèn)收入,但是沒有成本發(fā)票,這老板不給提供(我兼職的),只每個(gè)月報(bào)了員工工資,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本吶?(成本應(yīng)該就是他們一行人吃飯住宿費(fèi)這類的)
老師我們是提供技術(shù)服務(wù)的,成本也都是技術(shù)人員,這個(gè)月沒開票沒有確人收入,計(jì)入人員工資計(jì)入那個(gè)科目合適,以后開票時(shí)候在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里
老師您好,請教一下,就是我司是做建筑勞務(wù)分包公司的,主營就是代各個(gè)施工單位分包發(fā)放勞務(wù)工資,施工單位把勞務(wù)費(fèi)打我司,我司扣除稅和服務(wù)費(fèi)后發(fā)放勞務(wù)工資,現(xiàn)在碰到問題是,我的這個(gè)成本費(fèi)包括我司替各個(gè)施工單位交的稅和代發(fā)工資這2個(gè),但是我結(jié)轉(zhuǎn)成本只是把工資部分做成本,就導(dǎo)致我的服務(wù)收入很高,成本很低,實(shí)際我們只是每個(gè)月的服務(wù)費(fèi)就收3萬多點(diǎn),而賬上顯示的成本和收入虛高了幾十萬,這個(gè)要怎么做成本呢?是不是我做錯(cuò)賬了?求解答,謝謝老師
應(yīng)收賬款,對方發(fā)票已開,錢票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫
初級會(huì)計(jì)證如何郵寄領(lǐng)取
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營水泥制品,目前同時(shí)談了兩個(gè)國營企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開具3%的簡易計(jì)稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計(jì)稅發(fā)票,請問公司應(yīng)該如何處理?謝謝
請問用13-3期的系數(shù)算完了,現(xiàn)值折到那個(gè)時(shí)點(diǎn)了?
一般納稅人收到1%的專用發(fā)票可以抵扣嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂供應(yīng)蔬菜和肉的。昨天我們老板問我利潤點(diǎn)和虧損點(diǎn)。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠房被拆遷,取得回遷的房屋補(bǔ)償,那么我這個(gè)拆遷收到的房屋補(bǔ)償要交什么稅嗎?
工商年報(bào)的對外投資怎么填
一般納稅人,公司處置舊車出售,商品和服務(wù)稅收分類編碼怎么選?
如果這3萬在當(dāng)月全部確認(rèn)了收入,與之相關(guān)的成本也在本月結(jié)轉(zhuǎn),匹配一致
是當(dāng)月確認(rèn)的,我也按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是計(jì)提工資嗎?我編制如下分錄可以嗎?借:銷售費(fèi)用~職工薪酬貸:應(yīng)付職工薪酬~工資
對的親,計(jì)提工資薪金
好的,謝謝
不客氣呢親!有時(shí)間幫我點(diǎn)個(gè)五星好評鼓勵(lì)下吧,謝謝您!祝您工作愉快!