你好,同學(xué)。 你這之前就相當(dāng)于少入賬了,用分錄 補起來 找出哪兩個科目少入了
你好,新政府會計制度下,由于我19年銀行存款和現(xiàn)金期初余額分別為92914.71和10000元,這一年只有銀行存款發(fā)生變化,都是其他應(yīng)付款 ,我只做了財務(wù)會計憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,未做預(yù)算會計憑證,到年底結(jié)賬時預(yù)算會計貨幣資金未發(fā)生變化為102914.71,但財務(wù)會計款為59518.26,這文兩都不相等,這該午睡怎么處理
你好,彭老師,我想問一下就是。這個新政府會計制度我也做了一年賬了,但是總感覺不太對的感覺。想問一下他們兩個之間有什么關(guān)系嗎?有沒有一個公式,就是資金結(jié)存=貨幣資金+銀行存款+其他應(yīng)收款_其他應(yīng)付款嗎? 還有那個 本年預(yù)算結(jié)余和本年盈余差異表 調(diào)節(jié)完應(yīng)該一致嗎?
我想咨詢一個問題,19年年初期初余額預(yù)算會計科目資金結(jié)存—貨幣資金,忘了填一個數(shù)字,19年這個錢沒動,所以也沒有結(jié)余,2020年這筆錢花了,導(dǎo)致年底結(jié)賬時,預(yù)算會計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動表出現(xiàn)負(fù)數(shù)。怎么調(diào)賬?
公司項目多,一開始用一個賬套做,現(xiàn)在要把每個項目單獨拿出開設(shè)新賬套,給新賬套取期初數(shù),但是因為前期資金進來的時候沒具體劃分,導(dǎo)致做項目的科目余額表時,銀行賬出現(xiàn)負(fù)數(shù),另外18年開始分賬,那么15、16年項目的本年利潤如何過渡到新賬套?想了解以上框起來的這幾個科目分賬會計分錄。是內(nèi)賬,沒有做年度結(jié)轉(zhuǎn)
您好,麻煩問一下,就是我們單位去年預(yù)付了3萬塊錢的郵費,然后本來我是做到預(yù)算支出里的,但是做決算的時候,三公經(jīng)費就超了,當(dāng)時財政就叫我把這筆預(yù)付郵費取出來,不做到去年的支出,然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度,然后在以后年度在攤銷,今年我們用了5000塊錢的油費,然后今年的年初,預(yù)算是3萬塊錢,實際用今年的預(yù)算指標(biāo),用了18,000,剩下的12,000,財政就收回去了,現(xiàn)在就有一個問題,在做決算的時候,三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)如果按收回后的一萬八來填,實際使用數(shù)也是1.8萬,那油費就攤不到預(yù)算支出,就會超,目前我把年初累計結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬對沖,今年年末就沒得余額了,那在做今年的決算時,該怎么填?系統(tǒng)不曉得會不會把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬自帶到今年
請問下如何查詢行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率?
我是一般納稅人 收到一張普票怎么入賬
老師這個需要個人申報嗎?
建設(shè)固定資產(chǎn)已經(jīng)開始使用,但是沒支付材料和工程款,沒有發(fā)票,賬上為0,這種怎么處理,會有涉稅風(fēng)險嗎
請問老師,稅務(wù)注銷后有規(guī)定多長時間得注銷工商嗎
請問我們是一般納稅人收到的建筑服務(wù)勞務(wù)費發(fā)票稅率是3%,我們能給別人開9%的嗎
老師 ,去年匯算清繳,稅管員說退稅要查賬,讓我改表 ,改成不退稅狀態(tài),我要填幾表的哪行呢
個人賣船給公司的話,個人可以代開發(fā)票嗎?
老師,公司是做成品油批發(fā)業(yè)務(wù),從茶葉生產(chǎn)商購進了一些茶葉開的普票,可以做農(nóng)產(chǎn)品計算增值稅嗎?
請問老師,做共享電動車的公司,稅負(fù)率大概是多少,這個公司算不算是那互聯(lián)網(wǎng)平臺需要報送的那種?