你好,你這里直接分離出去即可 借,負(fù)債類 所有者權(quán)益類 貸,資產(chǎn)類 就是直接按分離出去的科目轉(zhuǎn)出即可
老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習(xí)期,我查看賬務(wù)處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務(wù)軟件并沒有分明細(xì),是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門列的一個固定資產(chǎn)臺賬共有600多臺機(jī)器設(shè)備,但前期會計只入賬了170多臺,現(xiàn)在我想計劃先實際盤點一下這些機(jī)器設(shè)備,公司是做工程技術(shù)檢測服務(wù)行業(yè)的,這些機(jī)器設(shè)備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關(guān)部門會來定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產(chǎn),我也沒有盤點過這么多的機(jī)器設(shè)備,請教老師們給我一個具體詳細(xì)點的盤點計劃步驟?
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項>銷項時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項>進(jìn)項時,她們是做的與進(jìn)項>銷項相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因為用的科目不一樣,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個月的每個項目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進(jìn)項發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機(jī)器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
公司項目多,一開始用一個賬套做,現(xiàn)在要把每個項目單獨拿出開設(shè)新賬套,給新賬套取期初數(shù),但是因為前期資金進(jìn)來的時候沒具體劃分,導(dǎo)致做項目的科目余額表時,銀行賬出現(xiàn)負(fù)數(shù),另外18年開始分賬,那么15、16年項目的本年利潤如何過渡到新賬套?想了解以上框起來的這幾個科目分賬會計分錄。是內(nèi)賬,沒有做年度結(jié)轉(zhuǎn)
老師們,我第一次做工程項目的賬,這個公司也是剛剛接的第一個也是唯一一個項目,預(yù)計到今年年底竣工,簽訂的合同是從2021年6月份開始的,但甲方8月份撥了第一次款,9月份首次開票給甲方,我們乙方的公司9月之前還是小規(guī)模,為了按甲方要求開9%的發(fā)票,就在今年9月份申請為一般納稅人了,但是現(xiàn)在10月份了老板卻要求按照完工進(jìn)度百分比法核算,看上個季度的賬也沒幾筆賬,而且之前的賬套不能按要求做了,我重新建了個賬套從2021年8月份啟用,這個工程合同總價是700多萬(含稅的),我是10月底才接的,前會計并沒按完工進(jìn)度百分比核算,現(xiàn)老板要求這完工進(jìn)度百分比核算之萬一資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系對不上該怎么辦?
老師請問,我們有一個分公司和總公司不在一個省份,有三四個人。所得稅做了匯總納稅備案,所以每次報所得稅費用什么的都合并在總公司了。那殘保金申報的時候怎么申報那?如果只看分公司人數(shù)不到是不需要交的
老師你好,現(xiàn)在可以撤銷24.12月份的專票勾選嗎,重新選擇勾選。想做點無票收入所需
員工個人在個稅上填了專項附加扣除,但是報個稅專項附加扣除是0咋回事?
現(xiàn)在報所得稅匯算清繳科小入庫和高企入庫的年限要求是什么
老師您好!請問現(xiàn)在報4月個稅,是以4月已經(jīng)發(fā)放的3月工資數(shù)來申報,還是以4月實際工資數(shù)來申報,謝謝
老師請問,我們有一個分公司和總公司不在一個省份,有三四個人。所得稅做了匯總納稅備案,所以每次報所得稅費用什么的都合并在總公司了。那殘保金申報的時候怎么申報那?
綜合所得收入為什么是12萬,這是怎么來的?
請問憑證首頁必須要附有科目余額表嗎?
平時買菜沒有發(fā)票。這個到匯算的時候要不要踢出來
轉(zhuǎn)股什么情況下不用交稅,利潤差上凈利潤為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益為二十多萬,這種情況需要交個稅嗎
銀行賬戶是負(fù)數(shù)也直接分出去么?不用掛其他應(yīng)收或其他應(yīng)付?
不用,你這個是相當(dāng)于之前是整體做賬,后面分離出去直接分離就可以,不用考慮往來款項的過渡。