你好,是4月發(fā)放的金額來申報的。
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀,直接計入“財務(wù)費用-手續(xù)費”是嗎?
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個月要做計提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒讓以萬元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對不對呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財務(wù)開建筑工程發(fā)票,有何風(fēng)險?謝謝老師
老師,公司三個人,沒有成立工會,之前都交工會經(jīng)費,現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財務(wù)這塊的。記賬的話,比如這個某某的預(yù)交幾個月的房租的話!我這個記賬的科目的話,借銀行存款,貸預(yù)收賬款-房租,(還要分三級科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個月已按4236.31元計提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開票對賬單有減質(zhì)量扣款,請問我開票怎么開好一點,謝謝
稅局說要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時有入成本和費用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
哦,那4月已發(fā)放的工資數(shù),實際是3月工資,那4月賬務(wù)處理的工資是4月的,還是3月的工資數(shù),
你好,3月計提,4月發(fā)放。5月申報。 你說5月申報的,到底是哪個月的,這個很難說,只能你問是哪一個月計提的我能告訴你是3月,具體的你問是哪一個月份發(fā)放的,我能告訴你是4月開放的。
現(xiàn)在報4月個稅,你說是報3月工資數(shù),3月工資數(shù)是扣除個稅后的工資,還沒有扣個稅的工資數(shù),我說的4月賬務(wù)處理工資數(shù),不應(yīng)該與4月個稅工資數(shù)一致嗎
你好,沒明白你的意思。 你申報的時候是申報還沒有扣除個稅后的金額。然后系統(tǒng)會自動出來個稅的就
就是沒扣個稅前的工資數(shù)是吧,那4月計提的工資數(shù)是哪個月來計提,因為前面財務(wù)做資產(chǎn)負(fù)債表上面,沒有做應(yīng)付工資余額,
你好,是的沒,沒有扣個稅之前的數(shù)字。那4月計提的工資數(shù)是哪個月來計提,4月的工資數(shù)4月底的時候計提。
你說的我知道,但是前面財務(wù)處理的是,3月計提2月工資,3月已經(jīng)發(fā)放2月工資,那么應(yīng)付工資就是平的,3月也沒有再計提3月工資了,我說的是這個意思,
你好,這是他做的不對了, 因為他沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求來做。
因為我看了個稅系統(tǒng),3月實際申報2月工資數(shù),與財務(wù)軟件工資數(shù)是一樣的
我剛才說的就是這個意思,既然3月發(fā)的是2月工資,那就要計提3月工資,但實際沒有,然后4月申報3月個稅,就是2月工資數(shù),
你好,每個月正常計提當(dāng)月工資,然后下月發(fā)放。 實際沒有,只能說實際做的不規(guī)范。
你看下,前面的會計就是這樣處理
嗯,他這個做的不規(guī)范了,沒有按要求做。
只有10月計提9月工資,10月發(fā)放9月工資,并沒有計提10月工資
是的啊,所以我也納悶,10月才計提9月工資,然后10月又發(fā)了9月工資,后面也沒有再計提10月工資,我糾結(jié)是這個,然后我看了去年10月個稅申報數(shù),就是這個9月19數(shù)據(jù),你說怎么辦
你好,申報是沒錯的,主要是計提的時間不對。整體沒有大問題, 你要么以后就當(dāng)月計提當(dāng)月的,如果你接著他的做就建議你每年12月的時候把12月的計提了就行了。年度內(nèi)部的一般沒什么關(guān)系。
你看下,這是去年10月申報個稅的數(shù)據(jù),
只要他這個是申報的9月份發(fā)放的就沒問題。
申報沒有問題,就是當(dāng)月計提工資數(shù)有問題,相當(dāng)于少提了一個月工資是吧,我現(xiàn)在就是想調(diào)整過來,
你好,是他的長相做的時間不對。也不是說少提了 ,他是提到第二個月。
總數(shù)沒少,時間不對。