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你好,彭老師,我想問一下就是。這個(gè)新政府會(huì)計(jì)制度我也做了一年賬了,但是總感覺不太對(duì)的感覺。想問一下他們兩個(gè)之間有什么關(guān)系嗎?有沒有一個(gè)公式,就是資金結(jié)存=貨幣資金+銀行存款+其他應(yīng)收款_其他應(yīng)付款嗎? 還有那個(gè) 本年預(yù)算結(jié)余和本年盈余差異表 調(diào)節(jié)完應(yīng)該一致嗎?

2020-03-31 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-31 17:13

資金結(jié)存=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余%2B返還額度

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資金結(jié)存=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余%2B返還額度
2020-03-31
同學(xué)你好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銀行存款和預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存不一樣屬于正?,F(xiàn)象
2021-12-23
同學(xué)你好 是什么軟件呢
2022-04-27
你好,可以先整理一下思路,計(jì)提社保、公積金的分錄,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金。 支付時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保公積金,貸:銀行存款。 發(fā)工資扣除個(gè)人社保公積金,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保公積金。 收到總公司付款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-總公司。 按照這個(gè)思路去調(diào)整就可以了。
2020-08-29
您好,庫存商品不需要*稅率,既然是庫存商品說明是存貨還沒銷售出去,只有購買原材料的時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅也會(huì)在應(yīng)交稅費(fèi)里體現(xiàn)。負(fù)債和所有者權(quán)益是資金的來源,流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)是資金的占用,也可以理解是資金的去向。所以要單獨(dú)找出其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)的資金去向,直接用資產(chǎn)總額減去所有者權(quán)益減去負(fù)債里除其他應(yīng)付款外的金額。如果其他應(yīng)付款既有老板的資金也有別的,也要剔除
2021-11-12
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