你好,7-9月份普票和專票合計不小心開超30萬,過了9月份最后一天就沒辦法操作,只能是據(jù)實(shí)繳納增值稅了
小規(guī)模公司,7-9月份普票和專票合計不小心開超30萬,10月份申報需要繳納增值稅,現(xiàn)在有什么辦法能把發(fā)票作廢,不用繳納超的增值稅
你好老師,公司是2月份注冊的,小規(guī)模納稅人,這樣2月和3月兩個月累積開普通發(fā)票不超過30萬,就不用繳納增值稅嗎
小規(guī)模納稅人,9月份開的專票10萬元,10月份季度申報已經(jīng)申報并繳納了增值稅和稅金,現(xiàn)在購買方今日退回要求開成2023年的發(fā)票,需要怎么處理?
個體小規(guī)模納稅人,10月代開的專票,12月份紅沖作廢,12月份前是代開發(fā)票預(yù)繳增值稅和附加,12月份變成全電票沒有預(yù)繳,現(xiàn)在報23年第三季度的增值稅,我12月份作廢這張票需要退稅嗎?
小規(guī)模納稅人6月份增值稅發(fā)票超過了30萬,報稅的時候發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅,能不能紅沖上月的發(fā)票?紅沖后未達(dá)30萬,如申報這個季度增值稅?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應(yīng)該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務(wù)收入1280怎么計算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)