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你好麻煩幫我看一下明細(xì)賬我導(dǎo)出的是1-9月的應(yīng)交稅費(fèi),請(qǐng)問財(cái)務(wù)狀況表里面 應(yīng)交增值稅是怎么填

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2020-10-09 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-09 09:23

這個(gè)正常應(yīng)該是銷項(xiàng)減了進(jìn)項(xiàng),你實(shí)際要繳的稅,應(yīng)該是未交增值稅的貸方累計(jì)數(shù)。

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快賬用戶1010 追問 2020-10-09 09:32

未交增指數(shù)貸方累計(jì)數(shù)減去預(yù)交增值稅借方累計(jì)數(shù)嗎,我們預(yù)交不結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2020-10-09 09:41

這個(gè)你主要搜集,你當(dāng)年應(yīng)該繳的實(shí)際的增值稅數(shù)據(jù)就可以

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快賬用戶1010 追問 2020-10-09 09:44

賬上不是應(yīng)該能反應(yīng)出嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 09:48

正常的反應(yīng)就是未交增值稅的貸方累計(jì)

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快賬用戶1010 追問 2020-10-09 09:48

我們建筑企業(yè)有預(yù)交的增值稅呢 不用減去嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 09:51

他問的是你應(yīng)交的增值稅,你應(yīng)該交的,你的預(yù)交是你已經(jīng)繳納的

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快賬用戶1010 追問 2020-10-09 09:52

是啊 我實(shí)際應(yīng)該交的。

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齊紅老師 解答 2020-10-09 10:06

所以看未交增值稅就可以,已繳是借方,是對(duì)未交增值稅的繳納。

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快賬用戶1010 追問 2020-10-09 10:14

但是按理說預(yù)交的不是也要轉(zhuǎn)到未交的嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 10:15

轉(zhuǎn)到未交是借方,現(xiàn)在讓你填寫的是未交增值稅的貸方累計(jì)數(shù)據(jù)。

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快賬用戶1010 追問 2020-10-09 10:20

我之前有問過說什么是要以實(shí)際銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去各種減免來算的,不是看未交增值稅科目來算的

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齊紅老師 解答 2020-10-09 10:26

是這樣理解,一般銷大于進(jìn),要繳的增值稅都會(huì)做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,所以這個(gè)要繳的稅一般都會(huì)直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交直值稅的貸方。

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快賬用戶1010 追問 2020-10-09 10:28

老師,預(yù)交稅金和已交稅金不算在計(jì)算應(yīng)交增值稅里面嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 10:31

預(yù)交和已交是沖減未交增值稅的,這個(gè)在借方體現(xiàn)

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快賬用戶1010 追問 2020-10-09 10:37

老師 有沒有什么準(zhǔn)則有說明應(yīng)交增值稅這個(gè)指標(biāo)是填寫累計(jì)發(fā)生應(yīng)該繳納的數(shù)而不是填寫(實(shí)際繳納的數(shù))

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齊紅老師 解答 2020-10-09 10:41

一般情況是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方累計(jì)來反映的。

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這個(gè)正常應(yīng)該是銷項(xiàng)減了進(jìn)項(xiàng),你實(shí)際要繳的稅,應(yīng)該是未交增值稅的貸方累計(jì)數(shù)。
2020-10-09
增值稅你這不是都填寫了嗎
2020-09-10
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2021-08-19
你好!估計(jì)是有些抵扣的,還有進(jìn)項(xiàng)沒有用完
2024-09-06
您好。 1、33#轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)稅,您分錄做返了; 2、30#轉(zhuǎn)出的2000多是什么錢?
2020-10-19
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