您好 帶上金稅盤,營業(yè)執(zhí)照,公章經(jīng)辦人帶上金稅盤,營業(yè)執(zhí)照,公章經(jīng)辦人身份證去稅務(wù)局解鎖
老師稅控盤開不了票,8月9月稅控?cái)?shù)據(jù)為上報(bào)匯總,要去稅局清盤,帶上稅控盤還有什么資料要帶嗎
我7月清盤后又點(diǎn)了上報(bào)匯總,所以現(xiàn)在點(diǎn)開就顯示7月1到14有報(bào)稅資料,喊去大廳清盤,但是稅盤鎖死日期是8.16,這個(gè)是必須要去大廳清盤嗎,需要帶什么資料呢
稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,報(bào)表把上個(gè)月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去,我可以直接手動(dòng)修改報(bào)表銷項(xiàng)數(shù)據(jù),按稅控盤的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個(gè)月發(fā)現(xiàn)原來有認(rèn)證的一張發(fā)票開錯(cuò)了,上個(gè)月重新開了,這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表自動(dòng)帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額,我把他重新開給我的發(fā)票在認(rèn)證了,是這樣操作吧?
老師,我們是小規(guī)模季報(bào),我4月1號(hào)早上打開稅控盤黑盤自動(dòng)匯總上傳成功了,我記得我點(diǎn)了匯總上傳,外賬還沒有報(bào)稅,我開了幾張發(fā)票,他又提示我要上班匯總,我就又點(diǎn)了上班匯總,我4月開的發(fā)票不會(huì)影響3月的數(shù)據(jù)吧
老師,公司一直都是用稅控盤開的增值稅普通發(fā)票,次月初匯總上傳報(bào)稅清卡,不需要發(fā)票驗(yàn)舊的,現(xiàn)在要注銷稅控盤,那本月空白發(fā)票全部作廢了,還沒到次月無法清卡,要怎么做發(fā)票驗(yàn)舊?
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請(qǐng)問哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?