你好,季度收入超過30萬了,就需要按全部收入計算納稅,而不是針對超過的部分才納稅 所以增值稅=40萬*1%=4000,而不是1000
我是小規(guī)模納稅人,季度開了40萬不含稅銷售額,現(xiàn)在小規(guī)模的稅率是1%,我是需要交4000-3000(30萬免稅)=1000的增值稅稅嗎
小規(guī)模季度銷售額不超30萬免增值稅,這個30萬是不含稅的金額嗎
小規(guī)模納稅人季度銷售40萬,報稅是40萬都要征稅呢,還是30萬免稅,10萬需要交稅?
小規(guī)模季度不超過30萬免增值稅,是不含稅銷售額?
1.小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票 季度銷售額超30萬,是超過30萬的部分按照1%征稅吧?2.小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票 是不是就不能享受季度30萬免稅政策?專票銷售額不計入季度銷售額30萬免稅范圍內(nèi)吧?
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進(jìn)項152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項是13%的,需要價稅合計進(jìn)項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
對了,如果我有稅務(wù)代開的專票20萬,自己開的普票20萬,稅率都是1%,是怎么交稅,這樣也超過30萬了
你好,這樣增值稅總的也是4000,代開的時候已經(jīng)繳納了2000的增值稅,自己申報的時候,需要補(bǔ)交2000的增值稅
這個也算超過了30萬的免稅銷售額呀,
你好,是的。稅務(wù)代開的專票20萬,自己開的普票20萬,這樣收入已經(jīng)40萬了。