您好 今年的餐飲行業(yè)是免稅
老師好,請問今年的餐飲行業(yè)的稅率是1%還是3%呢?
老師 餐飲業(yè)的老師 餐飲業(yè)的稅率是1%嗎?優(yōu)惠到什么時候呢?是今年年底嗎?
老師,餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人今年稅收優(yōu)惠是3%減按1%。餐飲業(yè)一般納稅人稅率是6%,有稅收優(yōu)惠嗎?
老師您好,請問今年關于餐飲行業(yè)是否有新政策呢?
老師,2015年公司收到政府補貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔,公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔,分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構意思是不獨立核算嗎?需要和總機構匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產品發(fā)票已開,客戶說部分質量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們入賬,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉出嗎
那老師有營業(yè)收入,計算應納稅額,這一步按照百分之幾呢?還是不做呢?
請問您開具了發(fā)票嗎
沒有,因為剛營業(yè),發(fā)票機還沒弄好,但是有收入了
那做未開票收入 按照免稅的做
老師可以寫個分錄我看一下嗎?
借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入
老師意思就是不用寫應交稅費這一欄,是嗎?
不用寫應交稅費這一欄,是的
那老師店里面開發(fā)票的時候,就選擇免稅這一欄嗎?
店里面開發(fā)票的時候,就選擇免稅這一欄
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快