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老師,當(dāng)月有留抵稅額,那應(yīng)納稅額就是0,怎么計算當(dāng)月的稅負(fù)?

2020-10-07 16:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-07 16:22

沒有稅負(fù)了,不需要交稅稅負(fù)為0

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快賬用戶5182 追問 2020-10-07 16:24

哦!老師那知道了有50000的進(jìn)項票(含稅),稅負(fù)為2,怎么計算最多能開多少銷項票?

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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:33

稅負(fù)=(不含稅銷售額*稅率-進(jìn)項稅額-留底稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷售額,需要知道進(jìn)項稅額,不是知道價稅合計,還需要知道這個對應(yīng)稅率

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快賬用戶5182 追問 2020-10-07 16:35

一般納稅人13%的稅率

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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:37

假設(shè)沒有留底稅額和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,2%=(不含稅銷售額*13%-進(jìn)項稅額不知道你稅額多少)/不含稅銷售額

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快賬用戶5182 追問 2020-10-07 16:54

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:12

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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沒有稅負(fù)了,不需要交稅稅負(fù)為0
2020-10-07
您好 如果有留底的話,應(yīng)交增值稅的金額就是負(fù)數(shù)的 謝謝!
2020-12-17
您好,沒錯,就是這么算的
2020-12-29
你好 是的 比如計算增量留抵稅額=2019年9月期末留抵稅額57萬元-2019年3月期末留抵稅額10萬元=47萬元。 該企業(yè)允許退還的增量留抵稅額=47×90%×60%=25.38萬元。
2022-04-13
你好,第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額.退稅金額為留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分為免抵稅額,交附加稅. 第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,交附加稅(城建稅,教育費和地方教育費).都不是交增值稅.
2021-01-05
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