您好,您是計算內(nèi)銷的稅負(fù)嗎?
如果上期有留底稅額,本期又認(rèn)證一些,然后期末又有留底稅額,這樣的話加計抵減稅額怎么算
老師,上月有期末留抵稅額,那本月有外銷收入,計算本期的稅負(fù)是怎么計算呢
用上期留底進項稅額抵扣本月銷項稅額怎么做賬,還有本期還有加計遞減
對,知道稅負(fù)率,銷項稅額,上期有留底,本期有加計抵減,本期的進項需要勾選多少怎么計算?
老師好,增值稅上期有期末留抵,所以不用交稅,怎么做賬,假如,本月銷項稅額100,上期留抵200
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個月的工資,是六七月份的,八月份申報個人所得稅超過了五千,這個怎么申報,這幾個員工是六月份入職的?
老師,一個項目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個項目需要正常開票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報增值稅時,把普票都給填到專票里面了,需要更改申報表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購進的一批鋼材不含運輸,運輸發(fā)票是運輸公司開的9個點的運輸發(fā)票,這個運輸費是計入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲幔\輸9個點的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進項稅額已轉(zhuǎn)出,已補交以前年度所得稅,這個反饋怎么填?
老師,您好,個體戶老板的工資需要申報個稅嗎,還有每個月給這個老板發(fā)有工資的話,能計入工資薪金做費用嗎 還有一個問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個員工工資做管理費用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎
是的老師
稅負(fù)就是用本期繳納的增值稅/內(nèi)銷的收入
我上個月有期末留抵40萬稅額,本月也不繳納增值稅,那可以退稅嗎,還有外銷收入啊
你們是生產(chǎn)型的企業(yè)嗎?
是的老師
這種情況是可以退稅的
那我當(dāng)月認(rèn)證多少發(fā)票呢
因為我現(xiàn)在稅負(fù)是0
認(rèn)證多少發(fā)票需要看你們賬上的情況決定的