您好 請(qǐng)問(wèn)印花稅核定了么
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師你好,我們是一般納稅人銷售原煤,新申辦的企業(yè)頭一次進(jìn)行繳納印花稅,9月份進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)進(jìn)了395萬(wàn)的庫(kù)存,原煤交易花稅屬期的時(shí)候填9月份還是填10月份?
老師您好,我們是一般納稅人銷售原煤,9月份購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品原煤359萬(wàn)。繳納印花稅。但是填印花稅報(bào)表時(shí)候體現(xiàn)這個(gè)種形式,我正常填報(bào)數(shù)據(jù)正常申報(bào)可以吧?
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業(yè)。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金(沒有通過(guò)制造費(fèi)用過(guò)渡)。②借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本-工資。憑證后面簡(jiǎn)單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒有繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),因?yàn)檫@些人是臨時(shí)季節(jié)性用工(沒有簽臨時(shí)工合同)每個(gè)人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報(bào)報(bào)稅 2022年5月沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在想把這98,000進(jìn)行2023年5月所得稅納稅調(diào)整,,可是22年我們的工資和個(gè)稅都是相符,如果我在23年5月進(jìn)行所得稅調(diào)整的時(shí)候,能不能引起數(shù)據(jù)異常風(fēng)險(xiǎn)?沒通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目明年納稅調(diào)增也沒有地方調(diào)啊,請(qǐng)問(wèn)老師該如何處理這個(gè)棘手的問(wèn)題?
老師你好,我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節(jié)性用工,工人有的有低保不敢給申報(bào)個(gè)稅也不交養(yǎng)老保險(xiǎn),他有退休的,請(qǐng)問(wèn)這種情況下如果員工什開人工費(fèi)的話,是不得要身份證,那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實(shí)我們確實(shí)用了工人,一個(gè)月幾天進(jìn)行篩選加工并不是常用工,這種費(fèi)用只能除稅前調(diào)整以外還有其他方式嗎? 而且我們這2021年一年發(fā)生的,我也當(dāng)時(shí)沒有做稅前調(diào)整,(由于自己業(yè)務(wù)欠缺不懂)現(xiàn)在想把這個(gè)事情解決的話,就得做更證報(bào)表了,再更正補(bǔ)交所得稅的話,能不能產(chǎn)生數(shù)據(jù)異常有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),怎么樣對(duì)我們公司最好最合理呢?
公司沒有收入,有實(shí)收資本,有銀行存款,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),公司注銷的話,實(shí)收資本怎么處理
補(bǔ)員工的工傷補(bǔ)償款要報(bào)個(gè)稅嗎
原材料借方余額+原材料期初余額不等于倉(cāng)庫(kù)賬的期初余額+當(dāng)期入庫(kù)余額怎么辦?又找不到原因
老師:請(qǐng)問(wèn),勞務(wù)派遣行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅一般納稅人5%差額計(jì)稅,收取的服務(wù)費(fèi)無(wú)論是開增值稅普票還是開增值稅專票都要繳納增值稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn)酒店為住戶購(gòu)買的一年期的人身保險(xiǎn)該怎么記賬?
老師你好,請(qǐng)教個(gè)事情:需要對(duì)注冊(cè)在廣州這個(gè)人力資源公司在異地辦一個(gè)分公司,僅僅為了繳納當(dāng)?shù)貑T工的社保用的,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)核算上分公司、總公司怎么核算報(bào)稅?
老師好!麻煩給發(fā)一份平時(shí)移交單子的表格
你好,公司付給國(guó)外公司的咨詢服務(wù)費(fèi),不涉及到報(bào)關(guān)吧?該如何繳稅?
您好老師,我想咨詢一下我公司有個(gè)辦公場(chǎng)地想租出去,但是我們公司營(yíng)業(yè)范圍里面沒有租賃這一范圍,我想問(wèn)問(wèn)我們能不能開租賃發(fā)票,到時(shí)候會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,收到員工提交的報(bào)銷申請(qǐng),為第三方平臺(tái)代理訂購(gòu)的機(jī)票,代理費(fèi),退票費(fèi),這種普通發(fā)票,可以計(jì)算抵扣嗎?還是必須換開成專票,才能進(jìn)項(xiàng)抵扣?
我們是按次核定征收,所以我這個(gè)月就正常申報(bào)就行對(duì)吧?該劃款劃款。
是的 正常填報(bào)數(shù)據(jù)正常申報(bào)可以