進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是負(fù)數(shù)那應(yīng)該就是紅字發(fā)票,紅字發(fā)票是不需要勾選的,申報(bào)時(shí)直接填報(bào)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次內(nèi)即可
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是負(fù)數(shù),在勾選平臺上面勾選不了,但是在申報(bào)系統(tǒng)里面如何申報(bào)這筆負(fù)數(shù)金額和稅額,謝謝
老師,申報(bào)系統(tǒng)和勾選平臺進(jìn)項(xiàng)票金額不一樣怎么辦?發(fā)票數(shù)量和稅額都不一樣?一個144張,一個147張。勾選平臺和實(shí)際專票張數(shù)是一樣的。
請問老師,我司收到一張紅字發(fā)票,但是在勾選平臺上面沒有,那我記賬憑證是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?增值稅申報(bào)表里面填寫在哪一行呢?
老師 賬套里有筆分錄做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù) ,這樣跟勾選系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅額對不上了差額就是這個負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅時(shí)附表二是不是得按賬套里的進(jìn)項(xiàng)來填,
請問申報(bào)11月份增值稅時(shí)著急領(lǐng)票就沒有勾選進(jìn)項(xiàng)直接申報(bào)了,后來作廢申報(bào)后,在勾選平臺里面直接勾選了進(jìn)項(xiàng)并申請了統(tǒng)計(jì),才發(fā)現(xiàn)勾選進(jìn)項(xiàng)的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現(xiàn)在平臺里沒有回退到上一所屬期這個按鈕,需要怎么處理?
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課