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老師,上個月暫估入庫了,這個月收到發(fā)票需要紅沖一下。

2020-10-06 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-06 11:15

是的,借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 -暫估款負數(shù),之后按發(fā)票做,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶9263 追問 2020-10-06 11:16

可是我上個月:借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款 并且出庫 結(jié)轉(zhuǎn)。這個月收到發(fā)票 還需要在紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-06 11:20

有差額嗎,沒有可以直接發(fā)票貼后面,不需要沖掉,有科目不變數(shù)值沖掉之后重新做

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快賬用戶9263 追問 2020-10-06 11:22

沒有差額的

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齊紅老師 解答 2020-10-06 11:27

那直接發(fā)票貼后面就可以

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是的,借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 -暫估款負數(shù),之后按發(fā)票做,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2020-10-06
你好,是的,沖紅暫估,再按發(fā)票入賬就可以了
2021-11-23
對的,是的,需要紅沖的,然后再做發(fā)票的入庫,然后再做發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-10-24
學(xué)員你好,建議一筆一筆紅沖,這樣對應(yīng)清楚一些
2022-12-06
可以的,可以這么做的,分開暫估建議。發(fā)票到了之后可以一塊兒紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。
2022-04-09
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