同學(xué)你 好, 企業(yè)應(yīng)是以不含增值稅的金額確認(rèn)收入,計(jì)入利潤(rùn);所以在算會(huì)計(jì)利潤(rùn)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的基數(shù)時(shí)都是要扣除增值稅的;
老師,為什么營(yíng)業(yè)利潤(rùn)要減去轉(zhuǎn)讓金融商品的增值稅,增值稅不是不計(jì)入成本?
老師好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,要在會(huì)計(jì)利潤(rùn)上調(diào)增已減掉的資產(chǎn)和信用減值的數(shù)額嗎
為什么這個(gè)圖里的題,企業(yè)利潤(rùn)不減去應(yīng)交增值稅稅額
老師為什么會(huì)計(jì)利潤(rùn)要減去增值稅額 業(yè)務(wù)招待費(fèi)基數(shù)也減增值稅額
老師,我有個(gè)疑問,我們最后算出的利潤(rùn)總額,是不是沒有減去應(yīng)交稅費(fèi)的未交增值稅 。利潤(rùn)總額減去稅金及附加得凈利潤(rùn),凈利潤(rùn)里也沒有減去未交的增值稅是不?
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
我的天啊,我被考試折磨瘋了。
同學(xué)你好,不要急,考場(chǎng)上如果著急就會(huì)容易出錯(cuò)的;
恩,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,加油;
老師,我是遼寧考生,請(qǐng)問去那打印健康承諾書?
同學(xué)你好,您看下遼寧會(huì)計(jì)網(wǎng);