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從乙批發(fā)企業(yè)外購一批銀首飾,取得增值稅發(fā)票注明價款10萬元,增值稅1.3萬元,商場將該批首飾作為福利發(fā)放給員工,針對這個問題,增值稅是不允許抵扣進項,但是消費稅是在零售環(huán)節(jié)繳納,因此,要視同銷售計算消費稅,對么?

2020-10-04 22:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-05 05:23

您好,是的,您的理解非常正確。視同銷售需要繳納消費稅。

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您好,是的,您的理解非常正確。視同銷售需要繳納消費稅。
2020-10-05
您好 發(fā)放給員工是要視同銷售 繳納銷消費稅啊
2022-08-17
你好,同學(xué)。 你這里增值稅為 -1.3%2B10*13% 消費稅為? ?11*13%
2020-11-15
同學(xué)你好,稍等看下題目
2023-03-31
當期可以抵扣進項稅是6.5 當期銷項稅的計算是(29.25%2B2000*0.03%2B70.2)/1.13*13%=18.34 應(yīng)交增值稅18.34-6.5=11.84
2022-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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