你好,借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) ,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,
去年多繳的企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)退了一部分,這該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊?謝謝老師。
以前年度多繳的附加稅,現(xiàn)在退了一部分,這該怎么做分錄?。恐x謝老師。
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,前期預(yù)繳了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在實(shí)繳一部分,退稅一部分。請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?謝謝!
你好,我想問(wèn)一下,年度匯算清繳,企業(yè)所得稅退回來(lái)了一部分,這樣嗯分錄該怎么做?謝謝你了說(shuō)的詳細(xì)一些
你好,我想問(wèn)一下,以前增值稅退過(guò)稅,現(xiàn)在需要交增值稅,附加稅表格里正好把這部分增值稅抵了,不用交附加稅了。這個(gè)關(guān)于附加稅的分錄我還做嗎?具體這樣的分錄怎么做,謝謝你了
應(yīng)收票據(jù)為負(fù)數(shù)施啥問(wèn)題
老師你好單位一下發(fā)票需要繳納印花稅么加油票,價(jià)稅合計(jì)303.6元,復(fù)印紙價(jià)稅900元沙發(fā)辦公室900元900元,這些需要交印花稅么
固定資產(chǎn)折舊結(jié)束后該怎么處理?
匯算清繳的時(shí)候沖回24年一部分費(fèi)用,調(diào)增一部分業(yè)務(wù)招待費(fèi),然后交了點(diǎn)所得稅,怎么做賬的
社保的個(gè)人部分出現(xiàn)負(fù)數(shù)是怎么回事呢
幫忙寫下分錄,感謝感謝
老師請(qǐng)問(wèn)我們有幾款不知道是樣品不收錢還是沒有登記庫(kù)存,商品銷售出去了,也找不到成本價(jià)怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,初成立的分公司怎么做才能享受小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠和六稅兩費(fèi)減免優(yōu)惠?
某員工7月退休,7月應(yīng)發(fā)工資500元,代扣社保個(gè)人部分600元,社保個(gè)人部分缺額100元由員工自己匯入公司賬戶。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí),本期收入和本期社保分別填什么?
營(yíng)業(yè)賬簿之前按次申報(bào),結(jié)果被稅務(wù)要求整改,按年,交了滯納金重新申報(bào)了。怎么做賬務(wù)處理
要分兩步么?老師
你好,是的,是這樣處理的,
當(dāng)時(shí)我交企業(yè)所得稅時(shí)沒有計(jì)提
也是在今年交的錢
老師,我是今年交的去年的企業(yè)所得稅,是不是直接可以,借:銀行存款,貸:所得稅。借:所得稅,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
你好,要補(bǔ)計(jì)提,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,