你好,因?yàn)槭莻D(zhuǎn)股,債券是稅前列支的而股票是稅后列支的,所以要把債券轉(zhuǎn)化成股票需要轉(zhuǎn)為稅前列支,符合口徑一致,因?yàn)閭笆嵌惽傲兄КF(xiàn)在要變成稅后需要減去所得稅費(fèi)用
算稀釋每股收益的時(shí)候,為什么加回稅前利息費(fèi)用,相應(yīng)是調(diào)減所得稅?不是應(yīng)該調(diào)增所得稅嘛
老師,為什么有的時(shí)候以前年度損益調(diào)整~所得稅費(fèi)用對(duì)應(yīng)的是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅,有的時(shí)候?qū)?yīng)的是遞延所得稅資產(chǎn)?
為什么計(jì)算企業(yè)的股權(quán)價(jià)值時(shí)候,息稅前利潤(rùn)要減去利息,乘以1-所得稅稅率,而計(jì)算每股收益無(wú)差別點(diǎn)時(shí),用用息稅前利潤(rùn)乘以1-所得稅稅率,再減去利息,再除以普通股股數(shù)呢?
老師你好,題目中的稀釋每股收益需要調(diào)整分子分母,分母是增加的股數(shù),分子是凈利潤(rùn)的增加嗎?可是調(diào)整后的數(shù)是發(fā)行時(shí)所要支付的利息,為什么要加上利息而不是減去利息?
丙公司確認(rèn)的300的收益,應(yīng)該在應(yīng)納稅所得額調(diào)減。應(yīng)收股利的240為免稅,但是會(huì)計(jì)上沒(méi)有確認(rèn)收益,所以應(yīng)納稅所得額先調(diào)增,再調(diào)減。我這么理解對(duì)嗎
老師,小規(guī)模納稅人法人登陸電子稅務(wù)局后怎么變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息表是填寫我們公司名稱,社會(huì)信用代碼,和我們公司員工的姓名以及身份證號(hào)嗎
老師,收款的時(shí)候的金額不一致,相差幾角幾十塊的這種情況,用什么科目平掉呢?
應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額怎么區(qū)別在貸方或借方。
老師你好,我們之前沒(méi)交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳以前稅金+滯納金14萬(wàn)多,和今年1-2季度的了5萬(wàn)多,一起20萬(wàn)[捂臉],在不更新報(bào)表的情況下,怎么入賬呢?
老師,國(guó)內(nèi)公司賣貨給國(guó)外公司在中國(guó)境內(nèi)的辦事處,屬于出口嗎?然后這個(gè)辦事處可以用外幣支付貨款嗎
快遞費(fèi)充值1萬(wàn)贈(zèng)送200元,付款方這200元如何入賬?
做賬的時(shí)候分錄是記得應(yīng)付賬款,怎么成預(yù)付賬款了呢,會(huì)不會(huì)重復(fù)了呢
老師,我是小規(guī)模納稅人,同一個(gè)月同一個(gè)客戶,我能既開(kāi)3%的專票又開(kāi)1%的專票給客戶嗎?
老師,想問(wèn)下國(guó)內(nèi)電商是按訂單確認(rèn)收入還是按結(jié)算賬單確認(rèn)收入?