同學(xué)你好,你的理解是對(duì)的
老師,權(quán)益法下的長投,如果子公司凈利潤增加了,賬務(wù)上長投要調(diào)增,確認(rèn)投資收益,這個(gè)投資收益在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候可以調(diào)減?
老師您好:麻煩您看看我這句話對(duì)嗎“先補(bǔ)虧以前的(五年以內(nèi)),要交當(dāng)期的:應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率、應(yīng)稅率所得額=會(huì)計(jì)利潤(收入總額)的調(diào)增調(diào)減?!?/p>
視同銷售確認(rèn)的所得,會(huì)調(diào)增應(yīng)納稅所得額,同時(shí),稅法規(guī)定要按照相同金額納稅調(diào)減?因此,最終對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響為0,不理解這句話,怎么會(huì)影響為0呢,我以為調(diào)增了100,就會(huì)影響100呢
老師 是有明確的回收計(jì)劃的 應(yīng)該是要確認(rèn)遞延所得稅吧 另外其他債權(quán)投資的增值 確認(rèn)遞延所得稅 但計(jì)入其他綜合收益 應(yīng)該不調(diào)整應(yīng)納所得額吧
這個(gè)商標(biāo)使用權(quán)為什么調(diào)增60,2022年初簽訂的,兩年 收費(fèi)一次,那應(yīng)該在2023年確認(rèn)應(yīng)納稅所得額120呀,然后會(huì)計(jì)在22年確認(rèn)了60,不應(yīng)該調(diào)減嗎
梁天老師為什么不講中級(jí)財(cái)管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個(gè)體戶經(jīng)營異?;謴?fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入,跟我們前面說的特許權(quán)使用費(fèi)收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時(shí)候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,這個(gè)我明白。但是我不明白是哪個(gè)環(huán)節(jié)還會(huì)有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個(gè)特許權(quán)費(fèi)收入了?而且還要在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個(gè)地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
老師您好,進(jìn)項(xiàng)異常,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅,異常解除后可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,你好如何看外貿(mào)企業(yè)出口合同里面,合同金額加了雜費(fèi),報(bào)關(guān)單上成交方式是EXW,報(bào)關(guān)單雜費(fèi)對(duì)應(yīng)的有金額,開出口發(fā)票怎么開
老師?年度現(xiàn)金流量表是不是只需要填寫本年累計(jì)金額就行了?