您好,請(qǐng)問(wèn)一下有具體題目嗎
老師,第8小問(wèn)的遞延所得稅負(fù)債,第一個(gè)其他綜合收益轉(zhuǎn)回相應(yīng)之前確認(rèn)的轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債。但是后面確認(rèn)管理費(fèi)用走遞延所得稅負(fù)債是如何理解呢?
老師,確認(rèn)遞延所得稅,哪些情況是計(jì)入其他綜合收益,權(quán)益類的
老師 是有明確的回收計(jì)劃的 應(yīng)該是要確認(rèn)遞延所得稅吧 另外其他債權(quán)投資的增值 確認(rèn)遞延所得稅 但計(jì)入其他綜合收益 應(yīng)該不調(diào)整應(yīng)納所得額吧
老師,是不是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債是計(jì)入其他綜合收益的,然后其他的沒(méi)有記錄其他綜合收益的金融資產(chǎn)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債或者是資產(chǎn)就是計(jì)入投資收益的呀?
老師您好 其他權(quán)益工具確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)科目是其他綜合收益,那確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)應(yīng)科目是什么呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我這個(gè)開(kāi)了外經(jīng)證,但沒(méi)開(kāi)發(fā)票有沒(méi)有關(guān)系?
同行們,我們有個(gè)公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒(méi)有給客戶開(kāi)票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒(méi)有好的解決辦法
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本158.32元一般在年度報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表中填入那個(gè)項(xiàng)目里?
老師你好,新注冊(cè)的一家公司一季度開(kāi)了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現(xiàn)在想注銷這家公司,之前會(huì)計(jì)一季度報(bào)稅時(shí)營(yíng)業(yè)成本,管理費(fèi)用都是隨便寫的,營(yíng)業(yè)收入200000,營(yíng)業(yè)成本180000,管理費(fèi)用20160利潤(rùn)-160,這個(gè)季度注銷時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表可以這樣填嗎,營(yíng)業(yè)收入-200000營(yíng)業(yè)成本-180000管理費(fèi)用-20160
公司拉貨用的小貨車折舊費(fèi)應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
老師,匯算清繳完未交稅款怎么是地方應(yīng)補(bǔ)退稅那個(gè)金額
所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個(gè)人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗(yàn)證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師 是有明確的回收計(jì)劃的 應(yīng)該是要確認(rèn)遞延所得稅吧 另外其他債權(quán)投資的增值 確認(rèn)遞延所得稅 但計(jì)入其他綜合收益 應(yīng)該不調(diào)整應(yīng)納所得額吧
老師 是有明確的回收計(jì)劃的 應(yīng)該是要確認(rèn)遞延所得稅吧 另外其他債權(quán)投資的增值 確認(rèn)遞延所得稅 但計(jì)入其他綜合收益 應(yīng)該不調(diào)整應(yīng)納所得額吧
對(duì)的,如果有明確的話,是要確認(rèn)的意思
老師 其實(shí)這道題我主要想問(wèn)的是提取了20的減值 如果按長(zhǎng)投賬面價(jià)值的話 是形成應(yīng)納稅差異 那20減值要不要另外作為遞延所得稅資產(chǎn)核算 還是并入長(zhǎng)投賬面價(jià)值 一起作為應(yīng)納稅差異核算
這個(gè)是并入長(zhǎng)投賬面價(jià)值一起的
老師 答案里的事項(xiàng)8是分開(kāi)遞延所得稅資產(chǎn)和 負(fù)債的
稍等啊我再看一下