是的 所得稅費(fèi)用需要的
老師 企業(yè)所得稅需要反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金里面嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),本年利潤(rùn)在年末需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎?我沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表也直接是在未分配利潤(rùn)那里,那我還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢?2021年的
上年度企業(yè)所得稅退回,需要在利潤(rùn)表里面反應(yīng)嗎?
老師,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是36萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)是36萬(wàn),還需要交企業(yè)所得稅嗎
老師,我現(xiàn)在4月要報(bào)3月的資產(chǎn)負(fù)債表,需要做筆本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎,
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
資產(chǎn)負(fù)載表里面的為分配利潤(rùn)就是本年利潤(rùn)余額對(duì)吧
不是 未分配利潤(rùn)期末-期初才是
我們是小規(guī)模納稅人 需要季度計(jì)提未分配利潤(rùn)嗎?
不需要 年末再結(jié)轉(zhuǎn)
那我這個(gè)季度本年利潤(rùn)余額體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目里面呢?
期末未分配利潤(rùn)里面
是這個(gè)未分配利潤(rùn)嗎
是的 是這里面的未分配利潤(rùn)
老師,我們單位業(yè)務(wù)很少,記得手工帳,賬本從幾月開(kāi)始啟用呢,我們八月才產(chǎn)生了業(yè)務(wù)
報(bào)稅是789三個(gè)月
幾月份成立的 八月份之前成立的嗎
我們七月就報(bào)過(guò)一次稅,零申報(bào)
那就從八月份開(kāi)始做的
那七月份現(xiàn)金表和銀行存款的表需要填嗎?還是填零,還是發(fā)生的月份開(kāi)始填呢?
新企業(yè)不是嗎 0 從八月份開(kāi)始
哦,實(shí)際銀行存款9月才開(kāi)始發(fā)生的。8月需要 登記嗎
現(xiàn)金日記賬一直都沒(méi)有
登記 登記啥, 沒(méi)看懂 你上面不是說(shuō)八月份產(chǎn)生了業(yè)務(wù)嗎
是的啊,但是掛賬了,沒(méi)有付款?,F(xiàn)金和銀存日記賬,9月才有進(jìn)出。我是說(shuō)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
現(xiàn)金賬一直都沒(méi)有產(chǎn)生費(fèi)用
九月份登記就可以