您好,若有減免事項(xiàng),也是需要填寫。

企業(yè)是近8年都是虧損,做所得稅預(yù)繳的時(shí)候要填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎
老師,漁業(yè)匯算清繳選填表時(shí)是選《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》還是《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》?
老師 您好 企業(yè)所得稅年報(bào)中表 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,如果企業(yè)是虧損的,是不是不用填寫?
免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,所得減免優(yōu)惠明細(xì)表,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表,都是什么意思,必填嗎?企業(yè)4個(gè)如何選都要選嗎?
免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,所得減免優(yōu)惠明細(xì)表,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表,都是什么意思,這4個(gè)企業(yè)如何選填嗎?
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬),按現(xiàn)在的費(fèi)用來需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費(fèi)用不,下個(gè)月開始多報(bào)幾個(gè)人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時(shí)候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時(shí)做賬是把成品出庫做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)科目
個(gè)體工商戶已開通稅務(wù),已經(jīng)申報(bào)增值稅,需要經(jīng)營所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補(bǔ)開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進(jìn)項(xiàng)抵扣,對吧?還有就是這兩年的費(fèi)用之前年度都沒有入費(fèi)用,掛的房東的往來,那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個(gè)人稅局代開租賃發(fā)票能開專票嗎
購買會(huì)議電視記入什么科目?
老師好,機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員出差,住宿費(fèi)發(fā)票抬頭開具個(gè)人還是單位名稱?可以直接公對公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊資金沒有實(shí)繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時(shí)直接按1%做價(jià)稅分離,2%我記入了主營業(yè)務(wù)收入,那么說我的報(bào)表和增值稅報(bào)表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報(bào)表減征、免征應(yīng)大于營業(yè)外收入了,因?yàn)槲覉?bào)表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務(wù)收入和增值稅報(bào)表不一致,怎么弄啊,老師?


我們沒有減免事項(xiàng),就是問第一行符合條件的小微企業(yè)減免所得稅那要不要填
您好,您沒有減免項(xiàng),且您累計(jì)應(yīng)納稅所得額小于零,第一行符合條件的小微企業(yè)減免所得稅填零。
就是空報(bào)對吧
您好,是的,您的理解非常正確