按所得稅前就只能扣除每年的折舊費了
企業(yè)所得稅中,購入500w以下設(shè)備可一次性稅前扣除,那如果超過500w,是按照折舊年限分?jǐn)偅嬋胭M用扣除,進(jìn)而調(diào)減當(dāng)期應(yīng)納稅所得額嗎?
老師好,固定資產(chǎn)除房屋建筑物外的固定資產(chǎn)價值500萬以下可以一次性稅前扣除 如果是2018年購進(jìn)的,當(dāng)時沒入賬,也沒折舊,這個還能一次性扣除嗎? 如果按購買日期入了賬,也進(jìn)行了計提折舊,那么一次性稅前扣除的時候是按當(dāng)時購買的原值,還是說用原值減除折舊后的金額來扣除? 如果一次性稅前扣除,那么賬務(wù)處理上還用繼續(xù)進(jìn)行折舊嗎?
老師,18年——23年購入的設(shè)備單位價值不超過500萬的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用的,允許計算應(yīng)納稅所得額扣除,不再分年度計提折舊,說的是扣除計提的折舊額,還是買設(shè)備的錢?
10月購進(jìn)符合《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》的專用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額30萬元、增值稅進(jìn)項稅額3.9萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用,會計按直線法計提折舊,期限4年,凈殘值為0。所得稅處理時企業(yè)選擇享受一次性扣除政策解釋說明題中購買的專用設(shè)備為什么可以一次性稅前扣除,并計算應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
請問老師,企業(yè)在 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間新購進(jìn) 的設(shè)備、器具,單位價值不超過 500 萬元的,允許一次性計入 當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折 舊(以下簡稱一次性稅前扣除政策)。 具體怎么做?按照會計原則正常按月提折舊,按照稅法一次性記入成本費用,這兩種怎么的做賬?
請問怎么更改稅務(wù)系統(tǒng)里銀行卡信息
我想問一下,老板想從公司合理的拿錢比較簡單的方法只是發(fā)年終獎跟工資嗎? 工資多少錢一個月合適,年終獎呢 老板娘也在公司有買五險的,是不是工資可以跟老板一樣呢
如何查詢公司滯留發(fā)票?
25念變更股權(quán)了 所得稅匯算清繳 主要股東及分紅情況填舊的股東信息還是新的
老師,工會經(jīng)費計算繳納人數(shù)中退休返聘人員工資是不是需要剔除?
12月份暫估了100萬匯算清繳納稅調(diào)增了 怎么辦處理賬務(wù)
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給單位69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,其實我們公司只是幫公司b賣這個貨給單位的,因為他沒有資質(zhì),但是我只收取一點服務(wù)費而已,我想問這樣子的話,我把貨賣給單位的話繳納的稅怎么讓公司b給我補回來承擔(dān)?這樣子我才不虧本?怎么操作
老師,外包自建廠房,用來出租,房產(chǎn)稅納稅義務(wù)時間是什么時候?若已辦理驗收手續(xù),從驗收次月起征稅;若驗收前已使用、出租或出借,者從實際使用或交付時次月起征稅??墒侨绻炇蘸?,做賬有延后,發(fā)票還未到位,是按合同暫估入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),后期有變動再調(diào)固定資產(chǎn)嗎?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)免抵額留的多是增值稅繳多了嗎
老師,匯算時:1、銀行的手續(xù)費支出是直在A105000的23列:傭金和手續(xù)費支出嗎?2、在客戶那里提前結(jié)款的利息支出是填在A105000的30列其他那里嗎?3、原材料及費用類沒有發(fā)票的是填在A105000表的45列的其他那里嗎?
比如我在2019年11月買了個600w管理用設(shè)備,按5年提折舊,那19年計入費用就是扣除10w嗎?
是的,19年只能扣除1個月的折舊費用