同學(xué),您好,應(yīng)該是這個(gè)50140.74-760,按實(shí)際繳納增值稅做基數(shù)
老師你好,麻煩問(wèn)一下小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開(kāi)的專(zhuān)票是要全額計(jì)提附加稅,還是要減半增收了在計(jì)提附加稅啊
老師你好,我想請(qǐng)教一下附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)問(wèn)題,企業(yè)當(dāng)月簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅是50140.74,稅控設(shè)備減免稅額760,附加稅計(jì)稅基礎(chǔ)是差額還是簡(jiǎn)易計(jì)稅全額
老師,請(qǐng)問(wèn)附加稅,是按當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為計(jì)算基礎(chǔ)。還是按當(dāng)月扣除進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交的增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)。
財(cái)稅2018 80號(hào)文:對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。 若當(dāng)期應(yīng)納稅額小于退稅額,那么還可以后續(xù)扣減嗎。比例,本月應(yīng)納稅額50萬(wàn),本月退稅額80萬(wàn)元,因退稅額大于應(yīng)納稅額,所以本月不用繳納城建稅及教育費(fèi)附加,次月應(yīng)納稅額50萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)次月計(jì)算城建稅及附加的計(jì)稅基礎(chǔ)是50萬(wàn)元還是20萬(wàn)元(50-(80-50))
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,增值稅中,根據(jù)納稅主體的不同,一般納稅人:原則上一般計(jì)稅,特殊情況下可以簡(jiǎn)易計(jì)稅;小規(guī)模納稅人只能簡(jiǎn)易計(jì)稅。另外還有全額計(jì)稅和差額計(jì)稅的不同,差額計(jì)稅僅限于特定情形。這是基本的規(guī)則。那這里為什么只有兩種情形?缺了全額簡(jiǎn)易計(jì)稅和差額一般計(jì)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫(xiě)呢?是1月到12月的周期
老師 我們加油站是合伙企業(yè) 每個(gè)月賬做好以后都有利潤(rùn)(未分配利潤(rùn)一欄) 需不需要當(dāng)月都分配給合伙人 讓未分配科目保持為0
老師,洗車(chē)店購(gòu)買(mǎi)的會(huì)員系統(tǒng),會(huì)員卡等一系列物資,應(yīng)該進(jìn)成本還是進(jìn)費(fèi)用?
老師,電子稅務(wù)局提示收到一張紅沖的航空運(yùn)輸電子客票行程的單,我后續(xù)需要怎么做呢?
匯算清繳交的是什么稅?
你好,老師,殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表怎么填?
老師收到的財(cái)政補(bǔ)貼在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是不是就等于交了企業(yè)所得稅
申報(bào)24年所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)社保賬栽金額今提有補(bǔ)計(jì)提前兩年的合計(jì)數(shù)33402.4,實(shí)際屬于24年公司承擔(dān)的只有13206.07 社保費(fèi)模塊該怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)下,老板把兒子的高鐵票拿過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo)是否可以報(bào)銷(xiāo),兒子未滿(mǎn)18歲并且不在公司花名冊(cè)里面
代收購(gòu)置稅怎么做分錄
那么如果我當(dāng)月忘記將簡(jiǎn)易計(jì)稅金額轉(zhuǎn)入未交增值稅,已跨月改怎么賬務(wù)處理呢
這個(gè)不影響,下個(gè)月再做就可以了。