確認(rèn)原因:聯(lián)系航司或購票平臺(tái)問清紅沖緣由。 賬務(wù)處理:未入賬則留存?zhèn)洳?;已入賬未抵稅,做反分錄沖回;已入賬且抵稅,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額并沖回原分錄。 稅務(wù)申報(bào):一般納稅人填相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額欄,小規(guī)模納稅人確保賬面準(zhǔn)確。 留存資料:妥善留存紅沖行程單及說明文件。
你好,收到航空運(yùn)輸電子客票行程單按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額184.62元,是在電子稅務(wù)局附表二的8b和10欄那里都填寫184.62金額嗎? 填寫完后,在增值稅及附加稅報(bào)表上沒有看到增加184.62分金額,是什么回事
老師好,一般納稅人,航空運(yùn)輸電子客票行程單,計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額,在申報(bào)的時(shí)候,填在附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 的哪一行呢?是填到(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 10行嗎?謝謝!
請(qǐng)問老師,取得機(jī)票(中國航空電子客運(yùn)行程單,),我們是一般納稅人,票面金額是880,我怎么做分錄呢,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少呢
老師,勞務(wù)公司9月份變成全電發(fā)票試點(diǎn)納稅人,之前購買的紙質(zhì)發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯(cuò)的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票再在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務(wù)局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
回答過的老師不要說了, 老師,勞務(wù)公司9月份變成全電發(fā)票試點(diǎn)納稅人,之前購買的紙質(zhì)發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯(cuò)的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票再在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務(wù)局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
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老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
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