您好 按減半征收后的計(jì)提附加稅就好了

老師,您好,我想咨詢一下,現(xiàn)在小規(guī)模代開(kāi)專票除了當(dāng)場(chǎng)繳納增值稅還要繳納附加稅,那附加稅當(dāng)場(chǎng)繳納了還需要計(jì)提嗎? 可是不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)成負(fù)數(shù),就是繳納的附加稅 這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)呢?
老師你好,麻煩問(wèn)一下小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開(kāi)的專票是要全額計(jì)提附加稅,還是要減半增收了在計(jì)提附加稅啊
我想咨詢一個(gè)問(wèn)題~小規(guī)模納稅人減半征收的印花稅和附加稅,是按半數(shù)計(jì)提還是應(yīng)該全額計(jì)提,并將減半的部分計(jì)入“其他收益”啊?
老師,你好,小規(guī)模企業(yè)超過(guò)30萬(wàn)不是要繳納增值稅嗎,營(yíng)業(yè)稅金及附加減半征收,我是全額計(jì)提,還是減半計(jì)提
老師,小規(guī)模納稅人,小薇企業(yè),季度申報(bào),按月做賬,想問(wèn),附加稅月度計(jì)提時(shí)是按全額計(jì)提,還是按減半后的金額計(jì)提?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),填寫(xiě)專項(xiàng)扣除時(shí)提示不同配偶信息的婚姻存續(xù)時(shí)間不能有交叉,怎么解決?寫(xiě)的具體一點(diǎn)吧老師
法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是一個(gè)人嗎?法人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)不到場(chǎng)可以辦理稅務(wù)登記嗎?
社保補(bǔ)繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對(duì)吧
能直接寫(xiě)交通費(fèi)的科目嗎?不關(guān)事由,比如學(xué)習(xí)培訓(xùn),招聘
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一個(gè)幾個(gè)人小的企業(yè)。最開(kāi)始材料是進(jìn)來(lái)就都領(lǐng)了,然后控制了,但是之前材料領(lǐng)多了,上個(gè)個(gè)月沒(méi)有領(lǐng)材料。這樣看會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,列成本明細(xì)原材料沒(méi)有。還是干脆不列?
你好老師,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)之前9月10月有抖音上發(fā)的福袋應(yīng)該寄到庫(kù)存商品里面,然后會(huì)計(jì)做成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,這個(gè)賬戶,我怎么調(diào)整???
社保補(bǔ)繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對(duì)吧
老師,我手上有家公司,毛利率法結(jié)轉(zhuǎn)成本,平時(shí)都是按個(gè)10點(diǎn)個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),這到年底了賬上有暫估的成本,有50萬(wàn),(這個(gè)數(shù)字簡(jiǎn)化的),跟老板要票,老板說(shuō)有10萬(wàn)沒(méi)有票,毛利10個(gè)點(diǎn)也是老板告訴我的,那是不是要調(diào)整毛利,把這10萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)了,公司有個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō),不要調(diào)整毛利,重分類把這10萬(wàn)調(diào)了,我不懂這什么意思,重分類我知道,可重分類調(diào)表不調(diào)賬,把暫估的調(diào)了是啥意思?
老師您好,A公司有c和d兩名股東,B公司法人是A公司的股東c,請(qǐng)問(wèn)A和B公司有業(yè)務(wù)往來(lái)正常嘛
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下稅負(fù)率

