你好!沖減當月銷項稅就可以
老師,8月升為一般人后紅沖了一張小規(guī)模時的發(fā)票,稅金怎么處理?我原分錄紅字對嗎? 因為小規(guī)模和一般人應交稅金明細科目不一樣,現(xiàn)在,月末小規(guī)模的應交增值稅明細有筆負數(shù)怎么結(jié)平?
老師我是建筑業(yè),當月預繳了增值稅和附加稅,我作為一般納稅人和小規(guī)模分別應該怎么寫分錄?還有月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?求詳細的,謝謝,二三級科目都需要
小規(guī)模納稅人開了一張紅字發(fā)票,本月應交稅費為負數(shù)了,在增值稅申報表上怎么反應呢?以后有要交稅的是不是會自動抵掉???還需不需要做什么分錄
下列有關(guān)小規(guī)模納稅人的說法中,正確的有()。A小規(guī)模納稅人在購進貨物、應稅服務或應稅行為時,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,一律不予抵扣B“應交稅費——應交增值稅”期末借方余額,反映小規(guī)模納稅人尚未交納的增值稅C小規(guī)模納稅人在進行賬務處理時,只需在“應交稅費”科目下設(shè)置“應交增值稅”明細科目,該科目不再設(shè)置增值稅專欄D一般來說,小規(guī)模納稅人采用銷售額和應納稅額合并定價的方法向客戶結(jié)算款項
老師您好,我12月是小規(guī)模納稅人,需要交的增值稅是3212.59元,1月份我生成一般納稅人,但1月紅沖了一張12月的發(fā)票,又重新開了一張稅率為1%的發(fā)票,但開的金額要比紅沖的那張金額少,所以應交稅費-應交增值稅繳納的時候借方余額還有錢79.88,我怎么處理,因為現(xiàn)在是一般納稅人,沒有應交稅費-應交增值稅這個科目了,我怎么把這個79.88轉(zhuǎn)到哪?
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
小規(guī)模時,貸:應交稅費-應交增值稅 現(xiàn)在變一般人紅沖時: 1.貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 紅字? 還是2.貸:應交稅費-應交增值稅 紅字?
你好!現(xiàn)在你們是一般納稅人了貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 紅字就可以
好的,謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評謝謝