你好,可以一次性轉(zhuǎn)40萬,有發(fā)票沒什么風(fēng)險(xiǎn)
我們有一個(gè)100萬的項(xiàng)目,然后勞務(wù)分包這一塊分包給下面的包工頭40萬,他開發(fā)票回來,然后我們直接把40萬轉(zhuǎn)到他的個(gè)人賬戶上,一次性轉(zhuǎn)40萬,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?要不要分次轉(zhuǎn)?
我是一家建筑單位 我們公司給總包方開局具100萬的勞務(wù)發(fā)票 總包方不把這100的款不轉(zhuǎn)給公司賬戶 直接替我們代發(fā)到工人的銀行卡上 這個(gè)分錄 怎么寫
我們是建筑公司,老板有一個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目,有總包代發(fā)工資,把工資都發(fā)完了。然后他又沒有拿農(nóng)民工工資來給我做成本,那我要求老板去稅局代開發(fā)票。這樣可以嗎? 工資直接發(fā)給農(nóng)民工了,沒有報(bào)個(gè)稅,然后又讓小包工頭去稅局代開發(fā)票回來,這樣會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們是建筑勞務(wù)公司,有一個(gè)勞務(wù)分包200多萬。老板把公戶里面的勞務(wù)款轉(zhuǎn)到小包工頭的賬戶上,然后沒有開勞務(wù)票回來,拿工人的工資表來報(bào),這樣可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們是建筑勞務(wù)公司,有一個(gè)勞務(wù)分包200多萬。老板把公戶里面的勞務(wù)款轉(zhuǎn)到小包工頭的賬戶上,然后沒有開勞務(wù)票回來,拿工人的工資表來報(bào),這樣可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎