同學(xué),你好 可以直接做
老師好,請問公司維修燈具,我現(xiàn)在手里有一張付款申請單,對方開來的發(fā)票,還有付款回單。做賬時,可以直接借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報銷,請問我直接對公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費用~辦公費 貸銀行可以嗎? 還是借管理費用辦公費,貸:其他應(yīng)付款~張三 借:其他應(yīng)付款張三 貸銀行過渡一下其他應(yīng)付款好呢?
老師請問我公司的銀行回單上有一筆付出去的款 摘要寫著技術(shù)服務(wù)費 應(yīng)該怎么寫分錄啊 是借應(yīng)付賬款**公司貸銀行存款 還是 借管理費用 貸銀行存款丫 ,我們只是付款給對方 還沒收到對方的發(fā)票
請問老師,1月份開了有張維修公司公車的發(fā)票,但是當(dāng)時沒有入管理費用,就直接做了應(yīng)付賬款,現(xiàn)在還能補入管理費用嗎
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當(dāng)時沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
加油卡預(yù)付卡借記預(yù)付賬款貸記銀行存款不存在匯算時調(diào)增吧
老師,我們有個跨區(qū)域工程,本期銷售收入不超過10萬免了教育費附加和地方教育附加,但是本期合并到公司總的銷售收入是超過十萬的,跨區(qū)域預(yù)交的時候免的這兩個費用還需要補嗎?還有跨區(qū)域的時候城建稅是按7個點預(yù)交的,我們公司實際是按5個點繳納,這個城建稅還需要退稅嗎
2025年4月補交了2023年6月社保,是進(jìn)入以前年度損益調(diào)整麼
請問應(yīng)收款項是負(fù)數(shù)怎么沖減到費用里面
暫估的成本發(fā)票回不來,所得稅清繳匯算做調(diào)增,應(yīng)該填寫在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的哪一個行次呢?
老師,民非企業(yè)中非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)科目是在資產(chǎn)類科目嗎?
建筑公司給工人代發(fā)工資怎么弄?需要交個稅嗎?
老師,工商年報系統(tǒng)提示有個受益所有人備案是怎么回事,必須填嗎
處置固定資產(chǎn),是凈收益,匯算清繳是否需要填寫A105090表?A105080是否包含處置固定資產(chǎn)原值、本年折舊以及累計折舊都看貸方?累計折舊如果含已處置資產(chǎn)的折舊,但是累計折舊期末余額是不包含的,那么25年的時候,這個累計折舊與賬載累計折舊就不一樣了
我有個疑問,請問一下,我要不要先借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 然后,再做借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
同學(xué),你好 如果一個月內(nèi)發(fā)生的,不用這樣做,直接做費用
那請問一下,如果這個是給供應(yīng)商付款,同時本月業(yè)收到了發(fā)票,用應(yīng)付賬款,是不是也可以直接計入費用呢?
我的意思是,給供應(yīng)商付款的話,一般不是用應(yīng)付賬款這個往來科目嘛。如果本月也收到了對方的發(fā)票,那我這個也可以直接計入費用嗎?
同學(xué),你好 借:庫存商品 貸:銀行存款
您的意思是,我給供應(yīng)商付款,可以不用掛往來哈,直接借:庫存 貸;銀行。而不是先借應(yīng)付賬款 貸銀行,再借庫存 貸應(yīng)付賬款
昨天我問了一下會計學(xué)堂的老師,她的意思是要掛應(yīng)付賬款,不然沒辦法查詢明細(xì)
同學(xué),你好 如果當(dāng)月付錢,并且收到了發(fā)票,你是可以這么做的 但是實務(wù)中針對供應(yīng)商和客戶,我們都會用到應(yīng)付賬款和應(yīng)收帳款
好的,明白了。謝謝您
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