不至于是虛開 這個是有真實(shí)業(yè)務(wù)的 下個月沖回來就行了
老師我這個月開票時開重了一單1706,是要退回,還是下個月開票時沖出來,這樣屬于虛開發(fā)票嗎?
11月28號的時候開錯發(fā)票,買家退回這個月重新開,原來錯的是要作廢還是沖紅啊
請問下老師,我們11月給一家公司開票了,但是當(dāng)時開票信息輸入錯誤,導(dǎo)致這個月才發(fā)現(xiàn)票開錯了,現(xiàn)在只能紅沖重新開是嗎?那如果重新開了,下個月申報的時候稅款是一正一負(fù)抵扣了嗎?還是需要重新出稅款
業(yè)務(wù)沒有真實(shí)的發(fā)生,這個月開了一張普票,下個月在沖回這算是虛開發(fā)票嗎
老師,稅務(wù)局上月代開的發(fā)票作廢,這個月紅沖票也回來了。代開時候稅已經(jīng)預(yù)繳,我要重新開一張一樣的,那原來這個稅怎么辦? 是申請退稅再重新開票預(yù)繳?還是不用退稅,直接用新開的這個票抵呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報個稅?
老師能在稅控盤上查到剩余庫存數(shù)據(jù)
老師這個沖回來是直接下次開票時減去上月數(shù)據(jù)還是開退單
發(fā)票的庫存嗎 可以啊 在發(fā)票管理中,商品庫存數(shù)稅控盤是沒有的