這個只能開紅字這個,跨月了不能作廢了
隔月沖紅重開的發(fā)票,購買方要重新認證嗎?那原來開錯的發(fā)票購買方還需要怎么處理嗎?還是直接退回銷售方就可以了
我上個月8號開給別人的發(fā)票抬頭開錯了,現(xiàn)在9越紅沖重新開,但是紅沖的今天地址又填錯了,又要作廢,可以作廢再開嗎
11月28號的時候開錯發(fā)票,買家退回這個月重新開,原來錯的是要作廢還是沖紅啊
開票打印的時候放錯票號,跨月才發(fā)現(xiàn),兩個單位彼此錯號了。其中一個單位要退回重開,是不是這兩個單位的票都需要紅沖?
老師,稅務局上月代開的發(fā)票作廢,這個月紅沖票也回來了。代開時候稅已經(jīng)預繳,我要重新開一張一樣的,那原來這個稅怎么辦? 是申請退稅再重新開票預繳?還是不用退稅,直接用新開的這個票抵呢?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那報稅的時候該怎么做?。?
這個申報的時候這個是藍字加紅字去申報,紅字是抵減你現(xiàn)在這個藍字發(fā)票銷售額,
你12月開紅字,這個是1月申報是抵減后去申報,這個11月還是正常申報就可以,按11月開發(fā)票,