你好,你們這個銷售的是什么?
開票的分類編碼選錯怎么辦?應(yīng)該選機(jī)械設(shè)備-通用設(shè)備-其他機(jī)械設(shè)備,我選了機(jī)械設(shè)備-其他機(jī)械設(shè)備(二級類別里的),而且從公司成立以來一直這么開的,現(xiàn)在怎么處理???
老師我們公司是生產(chǎn) 非標(biāo)自動化設(shè)備的,名稱都是根據(jù)客戶定的 開票的,以前開票的時候,稅收分類編碼中 選擇的是 機(jī)械設(shè)備類----其他機(jī)械設(shè)備---產(chǎn)品名稱 就是以前沒有細(xì)化分類,從現(xiàn)在開始細(xì)分,那以前開過的發(fā)票對我們公司有沒有影響啊?有沒有辦法彌補(bǔ)? 機(jī)械設(shè)備類 大類不會錯的,就是細(xì)分到二級三級的時候 沒有細(xì)化,直接分到 其他機(jī)械設(shè)備 里的
公司A從事機(jī)械租賃業(yè)務(wù),購買固定資產(chǎn)-機(jī)械設(shè)備,是股東用轉(zhuǎn)走的公戶賬款支付的,現(xiàn)在還掛在A公司其他應(yīng)收款里70多萬,這個二手機(jī)械設(shè)備在購買的時候沒有發(fā)票,且簽訂的購買合同是以股東另外一個公司B名義和賣方簽訂的(因為現(xiàn)在基本對外租賃業(yè)務(wù)簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設(shè)備不夠了。就直接用A公司的設(shè)備以B公司的名義對外租賃) 現(xiàn)咨詢,1,現(xiàn)在這個機(jī)械設(shè)備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規(guī)模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬應(yīng)收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應(yīng)該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品的銷售;各類水處理設(shè)備和耗材、凈水設(shè)備、一體化凈水設(shè)備、一體化污水處理設(shè)備的銷售;單級反滲透設(shè)備、雙級反滲透設(shè)備、純化水設(shè)備、超濾礦泉水設(shè)備、軟化水設(shè)備的銷售;反滲透膜、超濾膜、納濾膜、軟水樹脂、活性炭等水處理耗材銷售;桶裝、瓶裝、水灌裝、飲料灌裝設(shè)備、臭氧設(shè)備及空氣凈化器設(shè)備的銷售;機(jī)械設(shè)備及零部件制造、加工、銷售;對外貿(mào)易經(jīng)營(貨物進(jìn)出口或技術(shù)進(jìn)出口)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 我們營業(yè)執(zhí)照范圍是上面這個,因為上個月我開具了一張發(fā)票設(shè)備維護(hù)費(fèi)百分之6的稅率,現(xiàn)在要增加技術(shù)維護(hù)服務(wù)范圍怎么寫啊
各位老師大家早上好,我們公司的一些織布機(jī)都是舊設(shè)備,才運(yùn)來在安裝在,然后是老板的朋友他以前廠里的機(jī)械,等于送給我們老板了,那么這個該怎么放入賬呢,而且這些機(jī)械設(shè)備還要做為固定資產(chǎn)來入賬,參加項目技改投資呢,請各位老師指點一下,重點是發(fā)票怎么獲取,怎么入賬呢,謝謝
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
安全卡盤,氣動制動器,鉗盤式制動器這些
交通運(yùn)輸設(shè)備*制動器 我查到的是這個
嗯,差不多這些吧,反正就是機(jī)器上的剎車,安全夾頭這些
請問老師現(xiàn)在怎么處理呢?
你好,還有具體的什么問題???
問題是我選錯了,怎么處理?
應(yīng)該選109019900000,但我選的1099
紅沖了 然后重開就可以。
對企業(yè)有沒有影響?
稅收編碼開錯了,你紅沖沒有影響的。
公司創(chuàng)立以來一直這么開的,三年了
的意思是什么讓你哄沖你又不沖 剛才說了你可以選擇大類也行。
三年以來開的幾百萬發(fā)票全部紅沖?
之前的不紅沖你就可以不紅沖你把今年的紅沖可以
你幾年前的對方都已經(jīng)抵扣了吧,再說了對方也不可能配合你們紅沖的。
如果都不紅沖稅務(wù)局會處理公司嗎?
不會 這個影響不大的
好的,謝謝
不用客氣的,應(yīng)該的。