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老師,麻煩問下我收到稅務局留底退稅的款項,貸方應該記什么科目?

2020-09-26 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-26 14:38

借銀行 貸進項稅額轉出

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借銀行 貸進項轉出
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退還增值稅期末留抵稅額應屬對增值稅應交稅款的特殊處理,不屬于政府補助.因此,對企業(yè)收到的退還增值稅期末留抵稅額事項,在財政部未明確如何進行會計處理之前,根據(jù)增值稅會計處理的原理,建議會計處理為:在收到退還增值稅期末留抵稅額時,借:銀行存款,貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)。
2021-12-24
借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
2022-05-10
借 銀行存款 貸 應交稅費-所得稅 借 應交稅費-所得稅 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配
2021-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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