您好 請問退回的款項(xiàng)收到了么
上個(gè)月有張服務(wù)費(fèi)進(jìn)賬我認(rèn)證了,這個(gè)月我們開紅字信息表又沖了,這個(gè)轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做? 收到時(shí) 借:管理費(fèi)用471.7 進(jìn)賬稅額28.3 貸方:現(xiàn)金500
老師,公司4月份收到一份專票以認(rèn)證了,當(dāng)時(shí)分錄是借:管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:現(xiàn)金。現(xiàn)在那個(gè)銷貨方聯(lián)系我們說那張專票不能用,要紅字沖紅,我們公司收到?jīng)_紅這份單子怎么處理呢,詳細(xì)分錄怎么做的?
老師,我公司1月份收到一份服務(wù)費(fèi)專票,我做賬:借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,現(xiàn)對方說發(fā)票是免稅項(xiàng)目,不能開專票要沖紅,我已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,給對方開了紅字信息表,現(xiàn)收到紅字發(fā)票如何做賬?
老師,您好,請問上個(gè)月我們開出一張紅字信息表給對方,但是對方未開紅票給我們,我們上個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)月我們?nèi)グ鸭t字信息表作廢了,這個(gè)月的賬務(wù)怎么處理,是直接沖銷上個(gè)月的分錄嘛
請問老師,我們上個(gè)月買了辦公用品,進(jìn)管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤已開具紅字發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?。?/p>
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
老師,你好,企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個(gè)銀行嗎
老師,我們在車間里搭了一些小格間,是鐵制的,我去年做的是固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在覺得不對,我們廠房是租的,是不是應(yīng)該調(diào)賬入長期待攤費(fèi)用呀
老師,個(gè)體戶銷售蔬菜,可以開免稅發(fā)票嗎?不是自產(chǎn)自銷,而是進(jìn)進(jìn)來再轉(zhuǎn)手賣出去
請問可以只憑一個(gè)電腦號(hào)給員工社保增員嗎,在哪里操作呢
老師,我們做了彩鋼棚,8000元,廠房是租的,是一次入制造費(fèi)用--機(jī)物料消耗,還是要怎么做賬呀
技術(shù)服務(wù)費(fèi)算服務(wù)費(fèi)還是經(jīng)營成本
好像收到了。
借:庫存現(xiàn)金 500 借:管理費(fèi)用 -471.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 28.3
如果沒有收到要如何處理?
沒有收的話 計(jì)入其他應(yīng)收款科目
如果是福利費(fèi)的進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出要怎么做分錄?
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
福利費(fèi)進(jìn)賬當(dāng)月認(rèn)證未轉(zhuǎn)出,當(dāng)月已按正常分錄入賬。隔月怎么處理?
隔月轉(zhuǎn)出分錄如何做?
請問您未認(rèn)證分錄怎么寫的
進(jìn)賬當(dāng)月認(rèn)證未轉(zhuǎn)出,當(dāng)月已按正常分錄入賬 是寫了進(jìn)項(xiàng)稅額么?
是的,借了進(jìn)賬稅額
那就我上面那樣寫分錄啊 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問