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小規(guī)模公司,3季度有一季度要稅局代開的發(fā)票2萬要紅沖,請教的問題是,三季度一共代開的發(fā)票金額才1.5萬元,請問當(dāng)季還能支稅局紅沖這2萬的專票嗎申報(bào)時(shí)專票收入一欄是負(fù)數(shù),能申報(bào)成功嗎?

2020-09-24 11:24
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-24 11:43

你好 你到時(shí)會(huì)提示你申報(bào)比對不了。 我們這邊負(fù)數(shù)了要去稅局大廳那邊報(bào)才行的。

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你好 你到時(shí)會(huì)提示你申報(bào)比對不了。 我們這邊負(fù)數(shù)了要去稅局大廳那邊報(bào)才行的。
2020-09-24
您好,是不需要的哦,代開的沖紅的發(fā)票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
你好,沒有問題的,只要你的年累計(jì)收入不是負(fù)數(shù)就行。
2022-10-07
您好,上季度超過30萬就需要正常交。超出了免稅額度以后不能退稅的。這個(gè)月才開紅字發(fā)票,不影響上個(gè)月的增值稅申報(bào)。 本月的 2.消費(fèi)稅及附加申報(bào)表的時(shí)候是不是填紅沖的那一比21萬,是的,就是本月紅沖的金額
2024-03-02
你好,根據(jù)圖片無法判斷是否紅沖成功。 另外企業(yè)所得稅沒有30萬一下免稅的說法,你說的是增值稅 如果不開票是0
2021-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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