你好,小微企業(yè)利潤(rùn)不超100萬,直接按5%計(jì)提所得稅
請(qǐng)問,小微企業(yè)利潤(rùn)不超100萬計(jì)提所得稅時(shí)按25%計(jì)提,其中的20%做營(yíng)業(yè)外收入,還是直接計(jì)提5%
小微企業(yè)季度計(jì)提所得稅符合優(yōu)惠條件,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),先按照25%計(jì)提嗎?借:所得稅費(fèi)用100*0.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交企業(yè)所得稅25 同時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交企業(yè)所得稅20貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助20。下個(gè)月初繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)5銀行存款5。是這樣嗎?
請(qǐng)問,小薇企業(yè)所得稅100萬正常計(jì)提25萬,政策優(yōu)惠20萬,實(shí)交5萬。多計(jì)提的這20萬放營(yíng)業(yè)外收入。這樣做有問題嗎?
一、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)問小微最新政策是超過了一百萬要按照25%計(jì)稅嗎?
老師,有利潤(rùn)是不是要按企業(yè)所得稅25%在賬上計(jì)提分錄,等申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)滿足小微企業(yè)按300萬以下減按5%繳納后,再再賬上將多集體的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助?
企業(yè)征信網(wǎng)上哪里可以打印
人力資源公司怎么做賬?
老師,建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳,是否要補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億,當(dāng)時(shí)今年不確定有沒有1個(gè)多億的收入,是不是就會(huì)導(dǎo)致今年公司負(fù)收入啊,稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)可啊,紅沖的話能不能申請(qǐng)退稅啊
員工在公司所在地城市產(chǎn)生的滴滴打車費(fèi)普票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師你好:我們單位小規(guī)模,之前的會(huì)計(jì)離職了,兼職會(huì)計(jì),1~4月的賬都沒做,能不能現(xiàn)在一起做4月,費(fèi)用和工資都補(bǔ)計(jì)提么?收入直接做到四月?
合作社開土地租賃費(fèi)2萬給別的公司,需要交哪些稅,會(huì)不會(huì)影響自己合作社的自產(chǎn)自銷
老師我問一下,匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅z在匯繳的財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)嗎?利潤(rùn)表和未分配利潤(rùn)數(shù)要不要改
按合同確認(rèn)收入再按服務(wù)期確認(rèn)增值稅的分錄怎么寫
首次退稅,實(shí)地核查都核查什么?
老師,工商年報(bào)上的納稅總額,是稅務(wù)局查到稅收證明這個(gè)金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費(fèi)附加后填寫嗎?