你好,計提是按照你實(shí)際支付的來,如果是小型微利企業(yè),就按照小型微利企業(yè)5%的。
財政部 稅務(wù)總局 關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 財政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號 為進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將有關(guān)稅收政策公告如下: 一、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 請問到底是按多少來算
湖南天華模具廠為小型微利企業(yè),現(xiàn)有職工80人,資產(chǎn)總額1800萬元。2019年度預(yù)計應(yīng)納稅所得額是280萬元,適用所得稅率為20%,按政策該企業(yè)可享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?!?019年小型微利企業(yè)稅收政策:自2019年1月1日起至2021年12月31日止,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?!恳螅簭亩愂栈I劃角度分析計算當(dāng)年需繳納的企業(yè)所得稅是多少?(答案保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)A.28B.23C.14D.56
老師,有利潤是不是要按企業(yè)所得稅25%在賬上計提分錄,等申報企業(yè)所得稅時滿足小微企業(yè)按300萬以下減按5%繳納后,再再賬上將多集體的部分計入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助?
老師你好!企業(yè)注銷,固定資產(chǎn)有圍墻門衛(wèi)要做固定資產(chǎn)做損失處理怎么記賬
一般制造業(yè)可以申請核定征收企業(yè)所得稅嗎?
匯算清繳各類社會基本保障性繳款是個人部分還是單位繳費(fèi)部分
出口報關(guān)單上是,項號就一項, 內(nèi)容是;鐵塔1套。 但是對應(yīng)的進(jìn)貨發(fā)票是2份, 而且是不同廠家開進(jìn)來的。 分別是 鐵塔1套,金額9萬 鐵塔1套,金額1.7萬。 這樣影響出口退稅嗎?
老師,請問統(tǒng)計辦是什么?全稱是什么,就是超過2000萬的客戶要在統(tǒng)計辦登記
農(nóng)村專用合作社,如果一次性開票百多萬,需要交哪些稅,農(nóng)村合作社賬務(wù)怎么處理
老師你好,2024年賬上的營業(yè)外支出是200元,都是稅收滯納金,報匯算清繳時發(fā)現(xiàn)滯納金是300元,請問在匯算清繳時稅收滯納金那里是填200元了還是寫300元了
老師建筑業(yè)原材料是否需要按照項目輔助核算,還是也不是一定需要
老師一般代開發(fā)票需要收多少個點(diǎn)?
老師,企業(yè)沒有給員工繳工傷保險,企業(yè)承擔(dān)的所有賠償費(fèi)用,這個費(fèi)用算入管理費(fèi)用下面的什么二級科目?
不要做營業(yè)外收入,營業(yè)外收入你需要交所得稅了。
那增值稅呢?怎么計入?小規(guī)模不是按鍵按1%繳納增值稅的嗎?在賬上怎么做處理?
你好,借銀行還款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,不需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
那如是是月度不超過10萬季度不超過30萬的話,有開普票跟開專票,專票按1%交,但普票是免費(fèi),普票要怎么做賬務(wù)處理呢?需要計入到營業(yè)外收入嗎?
普通發(fā)票不需要交稅的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
老師,21年的9月至22年的7月沒有計提法人的工資,現(xiàn)在還可以補(bǔ)計提嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,兼職人員的工資也需要通過應(yīng)付職工薪酬這個科目過渡嗎?
果是勞動合同的需要,其他的不需要。
是非全日制用工協(xié)議呢?
他在其他的公司有社保,或者在你單位有社保的話,需要,其他的不需要。
在我公司社保但不確定在其他公司有沒有社保
你公司交了社保,其他的公司肯定不交 需要通過應(yīng)付職工薪酬。
說錯了,在我公司沒交社保,不確定在其他公司有沒有交社保,有些是專門做兼職的沒有在其他公司任職,但簽的是非全日制用工協(xié)議按工資薪金申報個稅
你需要確定一下的,確定不了的話,不通過應(yīng)付職工薪酬。
老師,如果員工私車租給公司,開發(fā)票的話要公司承擔(dān)所有的稅費(fèi),這個在租車合同上怎么體現(xiàn)?
約定好了不含稅的金額和含稅的價格。
不含稅是1000元一個月,但之前都是沒有開票的,含稅也是要把公司承擔(dān)的稅費(fèi)都要計算進(jìn)去再開票,現(xiàn)在要是統(tǒng)一開之前的發(fā)票,交的個稅會很高,現(xiàn)在的思路是開這個月的發(fā)票把公司所承擔(dān)的稅費(fèi)都計算進(jìn)去開出金額,這個月之前的就不開發(fā)票,踢出來后面做納稅調(diào)增,這樣的話可以嗎?合同上還要體現(xiàn)含稅價格不含稅價格嗎?這樣會不會有風(fēng)險?
你開的發(fā)票金額越多,繳納的稅款不就越多嗎? 你的稅款可以額外支付,但是不允許抵扣所得稅。