您好,您沒收到發(fā)票,也要按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)成本費(fèi)用。

老師我們單位電費(fèi)繳費(fèi)了,但是對方?jīng)]給我們開出來發(fā)票怎么辦,這樣出利潤了,本季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎,我們上年有虧損
老師,我上季度的企業(yè)所得稅737.12,延緩繳納。結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)季度,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅余額就有737.12。但是這個(gè)季度虧損了,但本年累計(jì)的利潤總額為7507.7,本季度延緩繳納所得稅額375.39,這個(gè)要做怎樣處理
老師您好,我們新成立企業(yè)以前年度都是虧損,今年是第二年,今年最后一個(gè)季度有利潤了,這樣需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師?一般納稅企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤,但22年度還有大虧損,系統(tǒng)沒有直接補(bǔ)虧而是出來需要預(yù)交的所得稅額,我預(yù)交了。本來不該交的,明年匯算清繳可以退稅嗎?下個(gè)季度要是有利潤能不能補(bǔ)22年的虧損?
老師,我們企業(yè)去年新建。建的時(shí)候開辦費(fèi)是虧損。 第一季度還是虧損。 這個(gè)季度有業(yè)務(wù)往來盈利了,在利潤表計(jì)提的所得稅5%的數(shù)。 和企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表的所得稅數(shù)。對不上 因?yàn)樗枚悎?bào)表自動(dòng)扣除了以前年度虧損。那這兩個(gè)數(shù)不一樣怎么辦
小規(guī)模納稅人3季度開票45萬,全額繳稅,10月份紅沖了第三季度普票10萬,請問這是10萬的增值稅要退稅嗎
公司法人的老婆可以做公司出納嗎
找郭老師回答問題 老師 我是房地產(chǎn)開發(fā)的 保障性住房 有那些稅收優(yōu)惠?
我公司給員工出差發(fā)放70元一天的補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼是35元吃飯和交通的費(fèi)用。這個(gè)錢要繳納個(gè)稅嗎?
老師問一下那個(gè)別人開票9個(gè)點(diǎn)進(jìn)來,我們開出去13個(gè)點(diǎn),是不是中間差額4個(gè)點(diǎn)補(bǔ)水就好了啊
老師,我們是建筑公司,我們是被掛靠方,掛靠方工地上出了一個(gè)小事故,工人手部斷了,走的保險(xiǎn),這個(gè)保險(xiǎn)我們也買了,報(bào)完的錢應(yīng)該是轉(zhuǎn)到我們被掛靠方賬戶,但是這個(gè)工人的錢掛靠方已經(jīng)墊付完了,保險(xiǎn)公司給我賠付的錢我們通過什么付給掛靠方呢
老師您好,我公司現(xiàn)在要申請高企,需要做研發(fā)費(fèi)用臺賬,明細(xì)賬請問您這有表格模板嗎?能發(fā)我一份嗎?
老師,生鮮超市里報(bào)損的貨品有打報(bào)損單,還需要保留壞的產(chǎn)品的圖片嗎?
老師好,我們有員工在兩家關(guān)聯(lián)企業(yè)都上班,一三五和二四六這樣,主體都是獨(dú)立核算,在其中一家簽的勞動(dòng)合同,我現(xiàn)在報(bào)的個(gè)稅兩家都有報(bào),每月兩家都有扣5千,這樣有問題嗎
老師,我是建筑租賃公司,雇傭了自然人的車和人,干了活,這種情況自然人去代開發(fā)票的項(xiàng)目名稱是什么


老師沒收到發(fā)票也可以記入進(jìn)去是嗎
老師如果沒記入成本費(fèi)用,那是不是就需要繳納企業(yè)所得稅了,不管以前年度
上一年度虧損
您好,沒有發(fā)票,正常入賬成本費(fèi)用,企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,不影響應(yīng)納稅所得額。