如果是增值稅 (80/(1加稅率)*稅率-進(jìn)項(xiàng))/80/(1加稅率)=1% 求進(jìn)項(xiàng)
老師,含稅銷(xiāo)項(xiàng)80萬(wàn),稅負(fù)率1%,它不含稅進(jìn)項(xiàng)是多少?它應(yīng)繳稅金是多少?應(yīng)取得多少費(fèi)用票?
老師進(jìn)項(xiàng)稅185038.33,銷(xiāo)售收入不含稅4011105.5,我的稅負(fù)率應(yīng)該是多少
銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票含稅132812元,稅率13%,稅負(fù)率0.7,應(yīng)該取得多少含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司稅負(fù)是2%,預(yù)計(jì)銷(xiāo)售開(kāi)票含稅收入520萬(wàn) ,公司稅率13%,我應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,增值稅應(yīng)該繳稅多少呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)是1000萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)是1020萬(wàn),這個(gè)稅負(fù)率是多少,都是不含稅金額
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開(kāi)了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來(lái)
公司更改名稱(chēng)影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶(hù),從2023年開(kāi)始教育局要求我們把營(yíng)業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒(méi)有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來(lái),但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買(mǎi)的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長(zhǎng)vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車(chē)行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車(chē)城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來(lái)做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問(wèn)中 答案里畫(huà)紅線(xiàn)的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類(lèi)幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開(kāi) 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開(kāi)給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問(wèn)下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理
老師答案可以計(jì)算一下嗎?
你好,計(jì)算不出來(lái),你給的條件不全 增值稅稅率沒(méi)有。