您好 本年利潤科目年末的時候結轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 平時月份有余額正常的
為什么科目余額表中本年利潤期末貸方有余額呢?
請問老師,月度的科目余額表中的本年利潤貸方期末余額是不是要等于利潤表中的凈利潤中的本年累計數(shù)中呢?
老師,本期發(fā)生額及余額試算平衡表中本年利潤科目中有期末貸方余額那期初余額怎么填?
本年利潤期末余額在貸方,數(shù)是負數(shù),科目余額表不平,怎么處理
為什么科目余額表中利潤分配期末余額和利潤表中未分配利潤余額不一致?
老師,我們是一般納稅人,開的簡易計稅3個點的勞務票,而且是在異地,想問下:異地預交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅咋做分錄
是不是開發(fā)票就得確認收入,
原來是小規(guī)模 開票超了升為一般納稅人 現(xiàn)在很難取得專票抵銷項 基本是普票 那增值稅交多點會有問題嗎?
老師,個人所得稅申報網(wǎng)頁版的在哪里啊,貴州的
老師,請問出口機床后同時帶著維修人員,國外客戶把款和維修費一塊付給我們公司,現(xiàn)在只開了機床的發(fā)票,沒開維修費的發(fā)票,請問維修費的發(fā)票稅率怎么開?
個體戶開票金額每月小于2萬,一點稅都不用交的吧
進料深加工,進口增值稅是否可以抵扣?
老師,公司收到生育津貼15000元,直接從公戶給員工支付15000元生育津貼,無扣其他,這種怎么做會計分錄呀?
支付打款認證費怎么做賬 需要負數(shù)嗎
老師您好,請問做賬時,銀行存款的順序亂了,導致余額中間有些成了負數(shù),憑證已經(jīng)裝訂了,可以直接調(diào)整賬的順序嗎?憑證就不重新打印了,這樣操作可以嗎?
但是我看19年12月31日的也有余額
那年末的時候應該結轉(zhuǎn)掉的