你好,發(fā)科目余額表過來看一下

科目余額表,這樣的紅字可以嗎?怎樣才能把紅字和負(fù)數(shù)改變到借方余額。
老師,科目余額表里,本期本年利潤借方,是負(fù)數(shù)金額,在利潤表里怎么填上這個(gè)負(fù)數(shù)?
老師,我錄期初余額時(shí)本年利潤是在借方有余額,財(cái)務(wù)軟件里面是在貸方科目,我用負(fù)數(shù)錄完之后發(fā)現(xiàn)借方貸方總數(shù)和科目余額表的不平,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)字
本年利潤期末余額在貸方,數(shù)是負(fù)數(shù),科目余額表不平,怎么處理
月末科目余額表,期末余額本年利潤是負(fù)數(shù),這個(gè)還要作賬務(wù)處理嗎
老師您好!問一個(gè)關(guān)于申報(bào)的問題?,F(xiàn)在五月份增值稅顯示的是欠稅,六月份申報(bào)表上顯示的有留抵稅額。但是為什么抵扣不了五月份的欠稅呢?
老師賬戶凍結(jié)。借用子公司賬戶支付社保公積金稅金工資,怎么做賬呢?直接入在自己公司可否?當(dāng)成自己公司賬戶收支入賬。本來也應(yīng)該是母公司的收入和成本。就是借用賬戶暫時(shí)。2、支付稅款哪些直接子公司賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到稅款收款帳戶是可以的吧?稅務(wù)系統(tǒng)就不點(diǎn)扣款那些操作對吧?
請問老師,二手車交易發(fā)票為什么沒有稅額?
法人出差打車費(fèi),可以做管理費(fèi)用-差旅費(fèi)吧,
購買防凍液記入什么科目?
老師,我們是一般納稅人,對方是小規(guī)模,他開的計(jì)生用品是免稅的,開出來發(fā)票是電子普通發(fā)票,稅率為0%,這個(gè)發(fā)票我們能要嗎?
老師好,固定資產(chǎn)之前會(huì)計(jì)沒有折舊完,中間也斷了幾年沒有折舊了;現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題后,可以一筆分錄直接計(jì)提完嗎?金額也不大,5千多,固定資產(chǎn)原值也就3萬多。
老師,怎么查公司是一般納稅人還是小規(guī)模啊
老師,A公司名下有車,B公司沒有,B公司租A公司車的費(fèi)用可以入賬嗎?A,B公司都是制造業(yè)
請問資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款根據(jù)什么科目填寫?


老師已發(fā),您收到了沒
你好,我這邊沒有看到圖片?你的差額是多少?損益類還有余額嗎?
本期發(fā)生額借方157794.37 貸方157794.37 期末的時(shí)候借方4547.38 貸方4741.38 差額194 資產(chǎn)負(fù)債表差額194
您好,本年利潤科目余額在貸方是負(fù)數(shù)?損益類科目除了期末結(jié)轉(zhuǎn)外,有沒有做貸方發(fā)生額的?比如說管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用明細(xì)里面
費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)了
原材料借方194 貸方4356.17
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的話是看損益類科目和原材料沒有直接關(guān)系,你再試試發(fā)發(fā)科目余額表,或者看一下具體的憑證,比如說管理費(fèi)用除了結(jié)轉(zhuǎn)之外有沒有做過貸方發(fā)生額的?