你好,發(fā)科目余額表過來看一下
科目余額表,這樣的紅字可以嗎?怎樣才能把紅字和負(fù)數(shù)改變到借方余額。
老師,科目余額表里,本期本年利潤借方,是負(fù)數(shù)金額,在利潤表里怎么填上這個負(fù)數(shù)?
老師,我錄期初余額時本年利潤是在借方有余額,財務(wù)軟件里面是在貸方科目,我用負(fù)數(shù)錄完之后發(fā)現(xiàn)借方貸方總數(shù)和科目余額表的不平,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)字
本年利潤期末余額在貸方,數(shù)是負(fù)數(shù),科目余額表不平,怎么處理
月末科目余額表,期末余額本年利潤是負(fù)數(shù),這個還要作賬務(wù)處理嗎
稅收分類編碼查詢路徑在哪里 國內(nèi)開銷售發(fā)票時
在研發(fā)費(fèi)用加計扣除中,采購材料的這部分可以作為研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎 有相關(guān)政策嗎
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后在利潤表屬于主營業(yè)務(wù)成本嗎
甲公司占乙公司70%的股份,賬面1000萬,甲公司出售該公司30%的股份,賣多少留多少? 甲公司占乙公司70%的股份,項(xiàng)目1000萬,出售30%的股份,賣多少留多少
想用公司投資一個員工,他講課當(dāng)法人不出資金占股百分之六十,公司出資金十萬占百分之四十,怎么注冊合適
老師好,給我發(fā)一個雞蛋自產(chǎn)自銷村委證明的模板
請問老師,如果2025年6月取得的成本票,當(dāng)月已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在要把已經(jīng)入賬的成本拿到2023年度企業(yè)所得稅抵成本可不可以?
c項(xiàng)錯在哪,趙某喪失未繳納出資股權(quán)的時間是多少
老師,請問一下,A公司是小規(guī)模納稅,這個月8月份正在準(zhǔn)備辦理注銷。(原A公司業(yè)務(wù)很少,一名員工,是法人,每月申報納稅,這名員工是7月份退休的)8月份開始A公司已沒人員上班了,請問9月份申報A公司個稅,是否要0申報A公司的個稅?還是不用申報個稅?
殘保金申報的平臺是哪個
老師已發(fā),您收到了沒
你好,我這邊沒有看到圖片?你的差額是多少?損益類還有余額嗎?
本期發(fā)生額借方157794.37 貸方157794.37 期末的時候借方4547.38 貸方4741.38 差額194 資產(chǎn)負(fù)債表差額194
您好,本年利潤科目余額在貸方是負(fù)數(shù)?損益類科目除了期末結(jié)轉(zhuǎn)外,有沒有做貸方發(fā)生額的?比如說管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用明細(xì)里面
費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)了
原材料借方194 貸方4356.17
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的話是看損益類科目和原材料沒有直接關(guān)系,你再試試發(fā)發(fā)科目余額表,或者看一下具體的憑證,比如說管理費(fèi)用除了結(jié)轉(zhuǎn)之外有沒有做過貸方發(fā)生額的?