你好,是的,是這樣的

老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤(rùn)的期末余額是等于資產(chǎn)負(fù)債表中的年初余額+利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,月度的科目余額表中的本年利潤(rùn)貸方期末余額是不是要等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)中的本年累計(jì)數(shù)中呢?
科目余額表本年利潤(rùn)期末余額 不等于 利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)額是什么原因?
老師科目余額表中的本年利潤(rùn)就是利潤(rùn)表中的本年累計(jì)凈利潤(rùn)嘛?
科目余額表的本年利潤(rùn)期末余額是否應(yīng)該等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)
建筑勞務(wù)公司,簽合同額比實(shí)際施工額小,按結(jié)算額開(kāi)的發(fā)票,沒(méi)補(bǔ)簽合同,可以嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)公司法定代表人向銀行貸款用于公司經(jīng)營(yíng),利息無(wú)發(fā)票,利息怎么能合法合規(guī)?請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)殘保金的工資總額怎么填?
付款到境外的個(gè)人賬戶,對(duì)方給我們開(kāi)具國(guó)際發(fā)票是否可以使用
付款到另外個(gè)人賬戶,對(duì)方給我們開(kāi)國(guó)際發(fā)票可以嗎
老師,開(kāi)票的購(gòu)買方和支付方必須要一致嗎?
@董孝彬老師,每季度交的房產(chǎn)稅和土地使用稅怎么計(jì)分錄規(guī)范?
三聯(lián)收據(jù),哪幾聯(lián)要蓋章?。可w什么章?
老師,那些屬性的發(fā)票,可以給到公司當(dāng)作成本票抵扣呢?能否提供一下具體的;
我們使用的是管家婆軟件工貿(mào)版 在倉(cāng)庫(kù)設(shè)置分了原材料庫(kù),半成品庫(kù) 產(chǎn)成品 在生產(chǎn)領(lǐng)用 時(shí)有的產(chǎn)成品需要領(lǐng)用原材料 半成品 不能同時(shí)領(lǐng)用 請(qǐng)問(wèn)是在設(shè)置倉(cāng)庫(kù)時(shí)不分類設(shè) 直接一個(gè)總庫(kù)就行


你好,現(xiàn)在有這兩個(gè)數(shù)有差額,怎么查呢?
你好,有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?
你好,你說(shuō)的科目,是不是主要就看,費(fèi)用和成本、稅金這些呢?
你好,主要是看損益類的科目?
你好,收到退回的投標(biāo)保證金的利息,是不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢?
你好,收到退回的投標(biāo)保證金的利息,通過(guò)? 財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入? 科目核算?
你好,我也是通過(guò)財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 科目核算的,但是結(jié)轉(zhuǎn)以后利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)中的本年累計(jì)數(shù)就少了這個(gè)利息的金額
你好,是軟件識(shí)別不了??財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 貸方發(fā)生額嗎??
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用我結(jié)轉(zhuǎn)了,借方和貸方余額都是一樣的平呀?難道我結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)嗎?
你好,分錄沒(méi)有錯(cuò)誤,我是說(shuō)可能是軟件沒(méi)有識(shí)別導(dǎo)致的?
我的是手工賬
你好,那就需要去檢查你利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)是否計(jì)算正確了?
你好,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了之后,凈利潤(rùn)就差這個(gè)利息的金額呢
你好,正常情況下是沒(méi)有這個(gè)差額的 比如? 沒(méi)有其他業(yè)務(wù),就只有利息收入1 那么利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是1,財(cái)務(wù)費(fèi)用 金額是負(fù)數(shù)1?
你好,請(qǐng)你看下是不是我的分錄做錯(cuò)了
你好,這個(gè)分錄沒(méi)有錯(cuò)誤啊?
哈哈,那是哪里錯(cuò)了呀?
你好,你需要去檢查你單位利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用欄次金額是否有錯(cuò)誤?