增值稅交多點,不會有問題
老師,你好,我想請問下,我司是新成立的公司,暫時是小規(guī)模納稅人,還在籌建期,我司前景很好,以后會升一般納稅人,肯定超過500萬銷售額,這樣的話,我現(xiàn)在收錢有收到專票有普票?那我收到的專票,以后我升了一般納稅人能不能拿來抵扣?如何界定?我現(xiàn)在是不是能有專票就要專票比較好?
你好老師,以前我們公司是小規(guī)模納稅人,后來升成一般納稅人了,但是升了一般納稅人之后又抵扣了小規(guī)模期間取得的專票。現(xiàn)在稅管員讓做進項稅轉出,請問怎么轉?會涉及補稅嗎?
老師 我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人 沒有買過票沒有交過增值稅 期間買了一輛車車企開的專票 能在升為一般納稅人后抵扣稅金嗎
問1:假設我們公司是小規(guī)模納稅人,一個季度開普票20萬,專票10萬,沒超30萬,那是不是普票20萬不用交增值稅,專票10萬交1%,那如果普票開了21萬,專票開了10萬,那31萬都按1%交是嗎? 問2:小規(guī)模納稅人是指年應稅銷售額,此處是指不含稅銷售額吧不超過500萬,那小規(guī)模納稅人轉一般納稅人是要年應納稅所得額超過500萬,這個是指利潤總額是嗎?
老師你好,我想問一下,個體戶小規(guī)模升級一般納稅人后,開出的票是普票,收到的進項票都是13點專票,可以抵扣開出的13點普票的增值稅嗎?還有一個問題9月18日個體戶小規(guī)模升級成一般納稅人,1月到8月都有開票,之前增值稅按開票金額申報,經(jīng)營所得都是隨便填寫的,因為建帳不全,現(xiàn)在9月份提交升級一般納稅人,做了財務制度備案,這個賬務處理不會做,1到6月份經(jīng)營所得有數(shù)據(jù),分錄也不會,求老師幫忙解答
費用類的科目需要用往來科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認單,對方也確認了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應收賬款余額是銷項稅額,月末做了結轉。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補價小于25%時候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費用咋樣做賬
老師好,請問一下,我二季度已經(jīng)交了13萬的所得稅,一季度交了418984.97元。現(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個已交所得稅中沒包含二季度的13萬?我該如何處理?我應該補繳的是984868.12-418984.97-130000萬
老師好,一般納稅人,裝修服務開票開幾個點?
小規(guī)模納稅人一個季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結轉成本的時候結轉多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復議這一節(jié)里申請人舉證責任里認為被申請人不履行法定職責的,這段話里不履行法定職責是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設費是怎么計稅的,能舉例說明一下嗎?
那稅負高于同行業(yè)不會被談話嗎
稅負高于同行業(yè)不會被談話。