同學(xué)你好 差額納稅項(xiàng)目對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不能夠抵扣。
一般納稅人采用差額納稅以后,還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師一般納稅人采用簡易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
一般納稅人開了差額票 如果還有進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來 還可以抵扣嗎
請問勞務(wù)派遣公司(一般納稅人)增值稅可以差額交稅,那它的進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎?
老師您好,一般納稅人人力資源公司采用差額開具專票,公司收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
購入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
今天實(shí)操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計(jì)。我估計(jì)就是總賬會計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計(jì)了?
差額納稅項(xiàng)目對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不能夠抵扣,這個我知道,我想問的是一般納稅人用差額確定銷售額后乘以適用稅率,還能減去取得專票的進(jìn)項(xiàng)嗎?
銷售額乘以適用的征收率,以后不能減進(jìn)項(xiàng)稅了 求售不動產(chǎn)除外
為什么是征收率?不是稅率嗎?
是稅率表述錯誤 差額計(jì)稅(收入-成本)*稅率