你好 公司直接支付就可以
老師,公司有勞務(wù)派遣的人,他們的賠償金也是勞務(wù)派遣,還是公司直接支付就可以?
老師,我公司有幾個(gè)人是勞務(wù)將來簽合同是和勞務(wù)派遣公司簽,現(xiàn)在他們?cè)囉闷谑遣皇且矐?yīng)我公司付給勞務(wù)派遣公司款,派遣公司再給他們開資
l老師,工商年報(bào),我們勞務(wù)派遣公司,從業(yè)人數(shù)要1、包括我們派給其他單位的派遣工嗎,還是2、指的是我們接受別人勞務(wù)派遣公司的派遣工?
老師,我想請(qǐng)問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
老師好,勞務(wù)派遣過來的員工我們殘保金繳納時(shí)算他們嗎?還是他們是勞務(wù)派遣公司的員工,勞務(wù)派遣公司繳納殘保金
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
公司沒有給他們發(fā)過工資,那直接報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就報(bào)一個(gè)賠償款的就行了是吧?
你好 是的 可以這么做的
但是實(shí)際上我不是他的用工單位,我以什么名義發(fā)給她賠償款?
你好 這個(gè)是給他的工傷的嗎
不是,就是不干了,支付的賠償金
辭退福利 那建議勞務(wù)派遣那邊給他 給你們開到發(fā)票里面 你們直接辭退不了