對的是的,是這么做的。
我們公司與勞務派遣公司簽訂了合同,每月將派遣的員工的工資和管理費打給勞務派遣公司,那么我們還需要為這些人申報個稅嗎?是不是勞務派遣公司報就可以了?
請問老師,我公司與勞務派遣公司簽訂合同,勞務派遣公司派人員到我公司車間工作,我們付給勞務派遣公司2萬元的費用,勞務公司說給我們開98%的勞務派遣費,還有2%的工資費,按照正規(guī)應該怎么給我們開進項發(fā)票?稅率是多少?
老師,我公司有幾個人是勞務將來簽合同是和勞務派遣公司簽,現(xiàn)在他們試用期是不是也應我公司付給勞務派遣公司款,派遣公司再給他們開資
請問老師,我們和勞務派遣公司簽訂了勞務派遣合同,我們與勞務派遣公司是服務與被服務關系,我們用工單位還需要與勞務派遣公司的員工簽訂勞務合同嗎?
老師,請問我們有員工是和勞務派遣簽訂都勞動合同,要我司打款給勞務派遣公司的,在金蝶精斗云里面應付賬款輔助核算里面怎么設置勞務派遣公司?
老師,我電子稅務局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調減,24年財務報表未分配利潤也做了調整。現(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調整后的,我的賬務軟件上的報表是調整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務報表輸入電子稅務局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?