你好 那你就先做無(wú)票收入 。 如果你暫時(shí)還沒(méi)有開(kāi)票出去的話 。 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 。 到時(shí)開(kāi)票后 沖無(wú)票收入 在按發(fā)票來(lái)做收入處理 。
老師,你好,公司股東把股份轉(zhuǎn)給另外一個(gè)股東(法人),需要繳納哪些稅?這些稅需要公司代繳嗎?還是他們自己繳納就可以了,公司需要做哪些會(huì)計(jì)處理?
業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)登記什么科目
老師,我們是物業(yè)公司,業(yè)主個(gè)人繳納電費(fèi),要求開(kāi)具公司抬頭發(fā)票,可以這樣操作嗎?
老師,客戶應(yīng)付我公司貨款740元,通過(guò)掃我公司微信經(jīng)營(yíng)賬戶后,我實(shí)際收到款739.26元,請(qǐng)問(wèn)這筆賬怎么做,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是不是外賬公司呀
老師你好,給個(gè)人反向開(kāi)票增值稅專用發(fā)票的話,稅率是多少?
公司賣了一臺(tái)按固定資產(chǎn)核算的小汽車,由二手汽車市場(chǎng)代開(kāi)發(fā)票給客戶,這種情況納稅申報(bào)時(shí)這個(gè)開(kāi)票金額是否填在附一開(kāi)具其他發(fā)票里?
老師,出口企業(yè)收到報(bào)關(guān)代理費(fèi)發(fā)票,對(duì)方開(kāi)的免稅的發(fā)票,可以嗎?
注冊(cè)資本的錢能不能取出來(lái)用
老師您好:我公司是建筑施工企業(yè);購(gòu)買材料審合同時(shí),運(yùn)費(fèi)這項(xiàng)合同中怎么寫是我該拒收的?又或者怎么寫是我該收的?能方便舉例說(shuō)明一下
因?yàn)楝F(xiàn)在我們的增值稅稅率是1%,如果今年年底前未開(kāi)票的話之后的稅率是3%,那我現(xiàn)在還是按1%的稅率入賬,之后開(kāi)票后先做負(fù)數(shù)發(fā)票再開(kāi)票數(shù)據(jù)重新做賬?
你好 是的。 之后就算是21年的時(shí)候補(bǔ)開(kāi)票的話 還是按1%開(kāi)票的。 因?yàn)槟悻F(xiàn)在報(bào)稅是按1%報(bào)稅的 。
老師,我做的是內(nèi)賬,外賬我們是交給代賬公司,他們是根據(jù)我們給的票據(jù)做賬報(bào)稅,所以我如果21年再開(kāi)票的話,是要按3%開(kāi)票吧?
你好 21年開(kāi)票是納稅義務(wù)時(shí)間來(lái)判斷 也是按1%開(kāi)票的 。 你只是延遲開(kāi)票了 但是實(shí)際現(xiàn)在20年要報(bào)稅的
主要是之前未開(kāi)票的,外賬那邊都沒(méi)有做賬報(bào)稅。
你好 沒(méi)開(kāi)票也得報(bào)無(wú)票收入的。 這個(gè)是必須要報(bào)的。 而不是等著開(kāi)票在報(bào)稅 。不然就是偷漏稅了 。
好的,明白了,現(xiàn)在申報(bào)稅了,之后開(kāi)票也是可以按照現(xiàn)在的稅率1%開(kāi)票
你好 是的 就是這樣理解的