 
                            你好!請問250000是含稅的嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    比如我們銷售1塊板250元/塊,銷售1000塊,金額為250000元,我們的稅率為13%,但是我們只開給對方9%稅率,還要收取4%的稅率,計算公式為?
我們銷售水泥板,之報價給客戶的時候,單價包含運輸費,運輸單價為15元/塊1公里,然后我們找車隊運輸,同樣報價給車隊15元,運輸票只能開9個稅點,為了虧損,我們要重新計算,我應該怎么計算單價比較合理?
我們銷售水泥板,之報價給客戶的時候,單價包含運輸費,運輸單價為15元/塊1公里,然后我們找車隊運輸,同樣報價給車隊15元,運輸票只能開9個稅點,這樣我們的銷項稅額大于進項稅額,為避免虧損,我們重新計算給車隊報價,怎樣計算才合理呢?
公司為一般納稅稅,簽訂了一份燈具銷售合同(目前為止只有這一份燈具銷售合同,其余的都是工程施工合同),燈具銷售合同內(nèi)容要求我們也為甲方A公司根據(jù)合同清單開具13%稅率的照明裝置專票9萬元,稅額1萬元。而我們的供應商C公司只能為我們開具3%稅率的專票4萬元,稅額1165元。想問下,開具13%的專票,進項票是3%的專票,我們繳納增值稅得繳納10000-1165=8835元。該怎么解決?
假如我采購價格是17.5元/塊瓷磚采購了800.64平方,訂銷售合同的時候6月20日我們是1%的小規(guī)模專票售價是38.4元/塊銷售價格是48038.4元,打75折少算12009.6元,合同價格36028.8元,但是8月20日要開發(fā)票的時候我們已經(jīng)是13%的一般納稅人了,要按照原來1%的稅率開票現(xiàn)在改成13%的稅率開票的話,我們要求對方給我們補稅率12%差價,那么這個價格怎么算?
 
                KTV唱歌在美團上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務局嗎?
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老師,您好,想請教一下G&F和EXW出口報關(guān)單上有雜費或運費怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因為政治原因,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項么?
員工在個人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補救。查看了是多報了。沒產(chǎn)生個稅
請問一下公司原始憑證報銷單一定要拿給代記賬公司嗎?
工廠用什么財務軟件比較好,免費的或者自費的
我們公司生產(chǎn)型企業(yè),想出口按免抵退去申報,原先的進項能加計抵減,如果出口,進項還能加計抵減嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)營業(yè)執(zhí)照剛辦下來了,是不是還不能與員工簽訂勞動合同?
山東臨沂繼續(xù)教育開始了嗎?
老師,不含稅的
4%的稅率這樣計算250000*4%=10000元
如果說250000元中含9%的稅,我們還要收取他們4%的稅費,應怎么計算
這種情況計算公式是 250000/9%*4%
老師,我們發(fā)票的稅率為13%,只是我們只含9%的稅,我們收取他們4%的稅費
你的意思是250000含稅稅率是9%,現(xiàn)在要算4%的稅率是吧